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會計法執行情況自查報告

時間:2022-07-08 19:31:43 報告范文 我要投稿

會計法執行情況自查報告

  在當下這個社會中,報告對我們來說并不陌生,多數報告都是在事情做完或發生后撰寫的。相信很多朋友都對寫報告感到非常苦惱吧,下面是小編為大家整理的會計法執行情況自查報告,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

會計法執行情況自查報告

會計法執行情況自查報告1

  一、會計基礎工作情況

  衛輝市規劃局嚴格遵守《中華人民共和國會計法》以及有關法律、法規規定,設置會計機構并配備專職會計人員開展會計核算工作。現有財務負責人 人,會計 人,出納 人。各會計人員均持有《會計從業資格證》,在會計工作中都能嚴格按照《會計法》的要求認真履行職責,沒有違法違紀行為。

  二、會計核算工作情況

  嚴格遵守《中華人民共和國會計法》、《行政單位會計制度》,根據實際發生的經濟業務事項進行會計核算.銀行開戶數和現金管理符合國家規定。按照會計法和國家統一會計制度的規定,依法建立會計帳冊,正確設置和使用會計科目。原始憑證的'格式、內容、填制方法、審核程序;記帳憑證的內容、填制方法、基本要求及更正錯誤憑證的方法等符合國家統一會計制度的規定。嚴格按照國家統一會計制度設置、啟用、登記會計帳薄,會計帳薄的結帳.更正錯誤的方法符合規定,做到了帳證、帳帳、帳實相符。根據登記完整、核對無誤的會計帳薄記錄和其他有關資料編制會計報表,定期向上級財政部

  門報送,并做到了數字真實、計算準確、內容完整、簽章手續齊全。

  三、會計檔案管理情況

  嚴格按照財政部.國家檔案局制定的《會計檔案管理辦法》管理會計憑證、會計帳薄、會計報表和其他會計資料,定期整理、立卷、歸檔。會計電算化資料按工作規定保存打印出紙質檔案并備份電子檔案。以上均指定專人負責會計檔案,妥善保管。會計檔案的調閱、銷毀等手續嚴格按照國家統一規定執行。

  四、內部會計管理制度建設監督方面

  衛輝市規劃局歷來重視單位內部管理制度建設及監督,以加強財務管理,強化財務監督,增強法紀觀念和遵守規章制度的自覺性為目的。保證會計工作規范有序進行,近幾年來相繼制定了加強財務會計管理的制度、規定。制定了衛輝市規劃局《財務管理制度》、《會計工作人員職責》等工作規章,明確了會計工作領導責任制,建立并執行會計人員崗位責任制。帳務處理程序制度。內部牽制和稽核制度。原始記錄管理制度。財產清查制度等內部控制制度和會計管理及監督制度。并且對各項資金的管理、經費收支審批等均作了明確的規定,進一步規范了財務會計管理監督工作。

  五、存在的問題和今后打算

  一是會計基礎工作各項管理制度建設在新形勢下還需進一步完善。

  二是會計工作缺乏創新,在精度和深度上欠缺,按部就班工作。

  三是財務人員專業>培訓需進一步加強。

  針對以上問題我局將及時糾改,在措施上既要抓好制度建設和會計出納人員素質建設,更要抓好各項管理制度的落實。

會計法執行情況自查報告2

市人社局:

  按照x人社字[2x12]5號文件精神,我局進行了精心組織和嚴格自查,現將具體情況報告如下:

  一、領導高度重視,精心組織,周密部署。

  市xx局自接到文件后,領導高度重視專項檢查工作,專門召開了會議研究部署全面自查工作。成立了“專項檢查”領導小組,由xx任組長,xx任副組長,成員:xx。由xx負責具體抓“專項檢查”工作。

  二、認真學習,提高認識。

  市xx局“專項檢查”小組,根據文件精神和xx局工作的實際,組織小組成員認真學習有關文件,深刻領會“專項檢查”工作的重要意義,提高思想認識,增強小組成員進行自查工作的信心和決心。

  三、制定方案,具體落實。

  市xx局“專項檢查”小組研究制定了自查方案,針對文件要求,重點查找法律制度、管理體制、監督機制、操作執行方面存在的問題和薄弱環節。在實際工作中,由于領導高度重視,我局在人員錄用交流、考核獎懲、職務升降、辭職辭退、教育培訓等工作中,一直嚴格執行公務員法,通過這次自查,沒有發現我局有規避公務員法的.行為和其他有關違規行為。受xx局行政編制少的限制,多少來我局沒有考試錄用公務員,目前,我局領導編制職數為3名、副調研員1名、主任科員1名、科員3名。實有人數為副調研員1名、主任科員1名、科員1名、提前離崗享受調研員待遇2名。

  在這次全面自查工作過程中,我局工作人員也受到了深刻的思想政治教育和法制教育,增強了依法行政、規范執法的意識,為今后的工作奠定了堅實的基礎。

  特此報告!

會計法執行情況自查報告3

  我委根據文件精神,從12月上旬起,結合本單位的實際情況,對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查,現就自查情況報告以下:

  一、財務收支情況

  在財務工作進程中,本單位嚴格依照《會計法》的規定,依法設置會計賬簿,并保證其真實完全,根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規,所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上同一登記、核算,根據國家同一的會計制度的規定進行會計核算,確保數據真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規和重點支出需要,既體現實際工作需要,又斟酌財力可能,根據辦公室各項工作任務,在財力可能的情況下,有保有壓,確珍重點,兼顧安排,公道支出。

  二、單位內部控制制度建立和執行情況

  根據本單位工作實際,在建立并實施內部監視和控制制度進程中,制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相干職員在工作進程中嚴格遵守這些規章制度,有效地實施了內部監視和控制,保證了會計工作的真實性、完全性和單位財產的安全,加強了對本單位財產物質的監視和管理,杜盡了各種漏洞的發生,到達了以下三點要求:

  1、明確了記賬職員與審批職員、經辦職員的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,避免舞弊,各項業務事項得以有序進行。

  2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任,規范了各項資金的使用,進步了資金使用效益。

  3、明確經費支出的范圍和開支標準,采取各種有效措施控制經費開支,杜盡了浪費現象的發生。

  三、固定資產管理和使用情況

  為了加強固定資產管理和使用,在固定資產購置時,嚴格依照政府采購程序進行采購,并根占有關規定,建立了賬簿、款項和實物核對制度,通過建立健全制度,會計職員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的`結存數同實存數一致;另外一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,

  原始憑證的核對,保證賬賬符合。無固定資產不進賬,公物私用及其他違規題目。

  四、存在題目

  通過自查,我委在財務管理和財務工作進程中還存在一些不足,在實施內部監視制度和內部控制制度時,還未能完全到達《會計法》所規定的要求,預算管理制度、財務分析制度、稽核制度還沒有建立健全,今后要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

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