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內(nèi)部審計專員工作內(nèi)容
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篇一:
1、全面負(fù)責(zé)審計部的工作,嚴(yán)格遵守國家審計法律法規(guī)、公司內(nèi)部審計制度,依法實(shí)施內(nèi)部審計工作。
2、制定并完善內(nèi)部審計管理制度。
3、負(fù)責(zé)制定年度審計計劃,并報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施,定期檢查年度審計計劃的執(zhí)行情況。
4、選派審計項(xiàng)目負(fù)責(zé)人并對其進(jìn)行有效的授權(quán)。
5、審批項(xiàng)目審計計劃、審計方案。
6、對審計項(xiàng)目、審計方案的實(shí)施進(jìn)行督導(dǎo)。
7、審定并簽發(fā)審計報告。
8、負(fù)責(zé)定期對內(nèi)、外部審計的協(xié)調(diào)工作進(jìn)行評估,并根據(jù)評估結(jié)果及時調(diào)整。
9、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、后續(xù)教育工作。
10、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
篇二:
1、嚴(yán)格遵守國家審計法律法規(guī)、公司內(nèi)部審計制度,依法實(shí)施審計業(yè)務(wù)。
2、接受審計任務(wù)后,協(xié)助審計項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及時作好審計前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,草擬審計實(shí)施方案。
3、審計過程中,做好審計記錄、審計證據(jù)的收集與調(diào)查取證工作。
4、審計工作結(jié)束后,根據(jù)審計記錄、審計證據(jù),編制審計工作底稿,并提出初步審計意見或建議。
5、做好原始憑證的收集、整理、建檔工作,并按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
篇三:
1、嚴(yán)格遵守國家審計法律法規(guī)、公司內(nèi)部審計制度,協(xié)助部長依法實(shí)施內(nèi)部審計工作。
2、制定項(xiàng)目審計計劃,確定審計范圍、內(nèi)容、進(jìn)度和人員安排。
3、制定審計方案。
4、組織審計方案的實(shí)施,編制內(nèi)部審計通知書,復(fù)核審計證據(jù)、審計工作底稿。
5、對項(xiàng)目審計工作進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)。 6、編制審計報告,并報審計部部長審核。
7、根據(jù)被審計單位的反饋意見,確定后續(xù)審計時間和人員安排,編制后續(xù)審計方案,經(jīng)部長審核后,組織后續(xù)審計的實(shí)施。
8、協(xié)助部長完成本部門的其他工作。
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