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項目支出績效評價報告

時間:2024-07-12 11:22:35 報告范文 我要投稿

項目支出績效評價報告

  在日常生活和工作中,接觸并使用報告的人越來越多,多數報告都是在事情做完或發生后撰寫的。我們應當如何寫報告呢?下面是小編精心整理的項目支出績效評價報告,僅供參考,歡迎大家閱讀。

項目支出績效評價報告

項目支出績效評價報告1

  一、項目基本情況

  (一)項目名稱

  xx實驗室建設項目(服務能力提升類)

  (二)項目立項背景、主要內容、涉及范圍等

  xx縣是“全國食品工業強縣”,食品檢驗檢測是保障食品安全的重要環節,是加強食品安全監管的重要技術支撐。為了充分發揮食品檢驗檢測機構的作用,合理分配有限的檢驗資源,切實解決我縣食品藥品農產品等產品檢驗檢測資源存在的低、小、散、缺等問題,進一步提升我縣產品檢驗檢測水平,有效應對食品安全突發事件,肩負起作為政府監管食品質量安全的技術支撐的重任,xx年x月xx縣委縣政府結合我縣檢測機構的實際狀況,完善全縣檢驗檢測體系建設,整合了原縣質量技術監督局所屬xx縣產品質量監督檢驗所、原縣食品藥品監督管理局所屬xx縣食品藥品檢驗所、原縣農業局所屬xx縣農產品質量檢測中心所承擔的全部職責和縣衛生局所屬xx縣疾病預防控制中心、縣畜牧獸醫局承擔的檢驗檢測職能,新組建xx縣檢驗檢測中心,為縣政府直屬財政撥款事業單位,機構規格為正科級,承擔全縣檢驗檢測任務。

  xx縣檢驗檢測資源整合一步到位,把全縣所有檢驗檢測職能資源包括食品藥品、農業、質檢、畜牧獸醫、疾控五部門的職能、儀器設備、業務人員全部整合到新組建的縣檢驗檢測中心,從目前所了解的其它縣(市)整合組建信息,xx縣整合的面最廣、職能最全,特別是把疾控中心和畜牧獸醫局的檢驗檢測職能資源一并整合,這在全市乃至全省是第一家、屬首創,更是這次我縣檢驗檢測資源整合的亮點特色,形成了全縣由一個政府舉辦的檢驗檢測部門同時向多個部門提供同等的檢驗檢測技術服務,實現了資源信息共享,徹底解決了原有的食品安全監管檢測體系不夠完善,檢驗檢測資源浪費、化驗室簡陋陳舊,設備引進不足,能力單一、技術水平有限的弊端,以及難以勝任新形勢下檢驗檢測尤其是食品、農產品等產品的檢驗檢測任務的要求,我縣食品農產品等產品檢驗檢測綜合能力和水平大幅度提升,為下步全面開展產品檢驗檢測工作,為我縣監管部門提供強有力的技術支撐,保障全縣產品質量安全,促進全縣食品等產業健康發展奠定了良好基礎,實現了真正的.縣級食品農產品等產品檢驗檢測資源整合利用,食品農產品等產品檢驗檢測數據由縣檢驗檢測中心一個部門對外,權威性高、獨立性強,數據更可靠、更有說服力。

  新組建的縣檢驗檢測中心負責為縣食品藥品、農業、質檢、畜牧獸醫、商務、疾控等部門提供監管的技術支撐和咨詢服務,承擔有關應急檢驗檢測任務。為相關產業(企業)提供產(商)品檢驗檢測、技術咨詢、指導培訓,協助解決難題等技術服務。

  新組建的縣檢驗檢測中心檢測設備齊全(共計整合設備xx余萬元,xx年新增儀器設備xx萬元,現有儀器設備xx余臺套xx多萬元)、技術力量雄厚(現有專業技術人員xx人,其中高級職稱xx人,中級職稱xx人,初級職稱xx人,研究生學歷xx人,本科學歷xx人,本科以下學歷xx人),檢測產品種類多、項目全、權威性高、獨立性強,為全面做好食品安全檢測工作創造了極為有利的條件,打下堅實基礎。

  縣委縣政府高度重視實驗室建設,在新建現代農業發展服務中心大樓劃出近1000平方米作為新成立的縣檢驗檢測中心實驗室場所。遵照縣委縣政府提出的“要把中心建成國內一流的縣級檢驗檢測中心”的指示精神,按照“高點定位、科學布局、規范運作”的總體思路和“比較超前,做成精品”的要求,經過緊張的設計、招標、建設,xx年x月一處集理化、微生物、建材為一體的高標準綜合實驗室的完成建設,xx年x月順利通過省實驗室質認定,現已經全面開展檢驗檢測工作。

  縣政府xx年工作報告明確提出:“依托縣檢驗檢測中心建設xx食品(農產品)檢驗檢測中心”。結合縣情和檢驗檢測中心現狀,謀化“xx食品檢驗檢測中心”和“建國內一流中心”的規劃,爭取在xx年建成一處高標準的食品實驗室,提升檢驗檢測工作能力水平。

  (三)項目起止日期及實施進度計劃

  1、項目起止日期:

  xx年x月-xx年xx月xx日;

  2、實施進度計劃:

  xx年x月-x月:組建機構,整合人員、設備;

  xx年x月-x月:實驗室設計;

  xx年x月-x月:投資評審、項目招投標;

  xx年x月-x月:實驗室建設;

  xx年x月-x月:實驗室布局,整合儀器安置;

  xx年x月-x月:政府采購新購置的儀器,相關

  儀器計量認證,實驗室資質認證準備、提請、驗收。

  xx年x月:通過省級實驗室資質認證。

  (四)項目資金(包括財政資金、自籌資金等)投入安排情況

  1、實驗室改造項目資金:xx萬元;

  2、新購置儀器設備:xx萬元。

  二、績效目標的核對和確定情況

  (一)項目績效目標設定情況

  1、完成實驗室改造;

  2、新購置部分儀器設備;

  3、完成省級實驗室資質認證

  (二)項目績效目標核對和確定情況

  無調整

  三、項目組織實施情況

  (一)項目組織情況

  為高質量、高標準完成該項目建設,中心成立了該項目領導小組具體負責項目規劃、方案制定、項目招投標和政府采購、資料收集、項目的總結驗收等。同時成立了項目工程質量管理監督小組,主要職責是以本工程設計、招標文件及《施工合同》等文件和相關規定為依據,具體負責本工程的質量管理、施工進度管理、工期控制及工程投資的控制管理,協同監理盡最大努力督促施工單位嚴格按設計要求,規范施工、文明施工、安全施工,確保工程施工質量、進度及安全,同時認真履行黨風廉政建設各項規定。

  (二)項目管理情況

  1、制定并嚴格執行了項目建設“四制”

  項目采取法人責任制、招投標制、合同制和監理制的四制實施辦法全面實施。項目招標嚴格按照《招投標管理辦法》規定的程序,委托濟寧市晨曦工程造價咨詢有限公司為本項目招標代理機構。對項目施工單位進行了公開招標。與標單位簽訂了相關施工合同。

  2、嚴格資金管理

  設立項目資金專戶,實行專人、專戶、專帳管理。做到了資金使用規范、透明、專款專用,無挪用、擠占、截留建設資金現象,項目資金實行報賬制,報賬憑施工單位申請及工程量清單、監理單位審核后出具的支付證書及發票報賬,入賬手續齊全。

  3、規范項目檔案管理

  嚴格檔案管理制度,安排專人進行項目檔案管理,按照項目申報審批文件、項目開工準備階段文件、項目施工階段文件、建設單位管理文件分類搜集整理了項目相關的文字、數據及影像資料,建立了明晰詳實的項目檔案。

  (三)項目組織實施的實際情況與計劃安排的差異情況說明

  基本無差異

  四、項目績效情況

  1、全面完成了實驗室建設任務;

  2、新購置部分儀器設備,并安裝使用;

  3、順利通過了省級實驗室資質認證,取得資質證書。

  五、績效監控結論、存在問題和建議

  績效監控結論

  合格

  六、其他需要說明的問題

  無

項目支出績效評價報告2

  一、項目基本情況

  (一)項目概況。

  1、立項背景及目的。

  會議費專項資金項目為一般行政管理事務,每年均有發生,確保政府辦各項會議正常運轉。

  2、項目實施情況。

  政府辦按照日常工作任務安排,在預算范圍內向縣財政部門申請資金計劃,在財政資金計劃批復后,及時按預算下達項目開展日常工作。

  3、資金來源及使用情況。

  20xx年財政預算會議費專項資金20萬元,全部為富民縣財政一般公共服務支出撥款,資金到位率100%。實際使用金額9、09萬元,結轉10、91萬元。

  4、組織及管理情況。

  會議費項目為政府辦各項會議經費。項目支出嚴格按照相關規定執行。

  (二)績效目標。

  1、總目標。

  會議費項目的績效目標為維持政府辦各項會議工作良好的推進,確保各項會議正常運轉,完善工作人員的工作環境。

  2、年度目標。

  (1)產出目標。

  會議費進一步保障政府辦各項會議正常運轉。

  (2)效果目標。

  確保政府辦各項會議工作正常運轉。

  二、績效評價工作情況

  (一)績效評價目的

  通過績效評價,考察項目的真實性、項目資金的到位率和使用率、項目執行的經濟效益和社會效益,同時看到項目的問題及不足,不斷調整和改進工作方法,查漏補缺,提高項目實施單位工作效率,為今后的項目實施提供參考,以制定更合理的項目計劃方案。

  (二)績效評價原則、評價方法

  1、績效評價原則。本次績效評價遵循科學規范原則、公正公開原則、分級分類原則、績效相關原則。

  2、績效評價方法。本次績效評價采用了成本效益比較法、目標預定與實施效果比較法、最低成本法。

  三、評價結論

  (一)評價結果。

  會議費項目基本實現了預期績效目標,總體執行情況良好,根據20xx年項目支出績效自評指標評分表評分,按照打分標準,得出20xx年度會議費項目綜合評價自評分數為95分,績效評價等次為“優秀”。

  (二)主要績效。

  通過績效評價結果了解單位財政資金使用狀況,分析診斷單位內部管理問題,促進單位樹立績效意識、管理意識和責任意識。

  四、成本效益分析。

  20xx年會議費收入20萬元,支出9、09萬元。資金使用合規合法,無截留、挪用等現象,資金使用產生效益:確保政府辦各項工作正常運轉。

  五、主要經驗及做法、存在的'問題和建議

  (一)主要經驗及做法;

  項目規劃準備充分。制定了較完善的項目預算,對資金用途、使用要求、使用部門、責任分工等進行了規范,使項目得以順利實施。

  (二)存在的問題;

  管理制度需進一步完善,明確績效指標和項目界定標準。項目資金的使用未設定相應的預算指標,使得項目資金沒有明確的考核標準。

  (三)建議和改進措施。

  明確項目績效目標,細化項目管理。建立健全的項目制度,制定對食堂單位的考核方案。完善預算編制,提高預算執行水平。嚴格執行考核制度,提高服務效率。

項目支出績效評價報告3

  一、單位基本情況

  (一)概況

  1.主要職責職能

  組織擬訂綜合交通運輸發展戰略、政策和制度。負責推進綜合交通運輸體系建設,規劃公路、鐵路、水路、民航等行業發展,建立與綜合交通運輸體系相適應的制度體制機制,優化交通運輸主要通道和重要樞紐節點布局,促進各種交通運輸方式融合。負責綜合交通運輸市場監管。負責水路的行業管理。負責地方民航發展,提出有關政策措施。負責提出縣內公路、鐵路、水路、民航固定資產投資規模和方向,按照規定權限提出國家、省級、州級、縣級財政性資金安排建議并監督實施。負責交通運輸基礎設施建設、管理、養護、市場的行業監管。指導行業安全生產和應急管理工作。指導交通運輸信息化建設,監測分析交通運輸運行情況,發布有關信息。協調中央垂直管理的鐵路、民航、郵政,委托管理的海事等涉及地方的有關工作,負責交通運輸對外合作與交流工作。負責交通運輸綜合執法和隊伍建設工作,負責行政執法監督。負責行政許可事項的行業管理工作,協助縣政務服務局做好行政許可有關工作。完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

  2.機構情況

  武定縣交通運輸局設9個內設機構,分別是辦公室、政策研究和法制股、綜合規劃股、綜合運輸股(鐵路和民航股)、綜合建設股、安全監督股(應急辦公室)、資財審計股、公路股、航務股。

  3.人員情況

  武定縣交通運輸局20xx年末實有人員編制19人。其中:行政編制8人(含行政工勤編制1人),事業編制11人;在職在編實有人員19人,其中:行政人員9人(含行政工勤人員1人),事業人員10人。離退休人員11人。其中:離休0人,退休11人。

  實有車輛編制2輛,在編實有車輛2輛。

  4.履職總體目標及工作任務

  一是強力推實重點項目,助力經濟社會發展。一是建成集汽車客運站、機動車檢測站、城市公交樞紐站、新能源充電樁、加油站為一體的縣城南部客運站綜合體項目,昆交集團武定汽車運輸有限公司客運站順利搬遷,縣城交通服務能力和城市形象明顯提升。二是積極配合推進武定貓街至祿豐至雙柏高速公路、昆明至武定至元謀城際鐵路(成昆高鐵云南段)、金沙江航運武定港等重大交通項目前期工作。三是編制完成《武定縣“十四五”綜合交通運輸發展規劃及中長期遠景目標綱要》,規劃交通項目43項,總投資1881.1178億元。

  二是加快農村路網建設,發揮交通先行作用。一是白環公路提升改造項目正在按時序推進路面結構層鋪筑。二是完成深度貧困縣50戶以上不搬遷自然村通硬化路建設,全縣20戶以上自然村通硬化路率達到95%。三是繼續實施危橋改造,田東公路河門口大橋完成樁基工程,計劃年內建設完成。四是烏東德水電站庫周交通和移民安置點外部道路建設項目、萬德鎮民心橋建設項目建設完成。五是計劃投資1.9億元的發窩鄉通三級公路建設項目正在開展工程招投標和使用林地、土地及水環保報批工作。六是積極處治農村公路安全隱患,投資329萬元實施農村公路生命安全防護工程47公里,投資601萬元對長己線、沙山線、環東路等縣道實施養護大中修。七是積極辦理人大代表議案,20xx年縣人大2號議案貓街至仁和水庫公路路面修復工程開工建設,20xx年1月建設完成。八是積極回應群眾關切,對鋪西公路實施提升改造,12月份開工建設。

  三是加強路域環境整治,提升路政管理水平。抓好公路養護管理,保障工作安全暢通。積極推動轉型升級,提升運輸服務水平。加強航運和海事管理。抓好綜治維穩和平安建設工作。認真抓好中心工作任務落實。

  (二)部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況

  我單位部門預算管理嚴格遵守法律法規,堅持量入為出,保障重點,兼顧一般,厲行節約,制止奢侈浪費,降低行政成本,注重資金使用效益,收支兩條線原則。在預算編制工作中始終把握認真負責,做實做細的原則,按照縣人民政府和財政局的預算管理規定認真測算、提出預算建議數,匯總后報送縣財政局。嚴格執行政務公開有關工作要求對批復后的預算數據全面、準確、完整進行公開。

  (三)部門整體支出績效目標設立情況

  20xx年縣交通運輸局嚴格履行部門職能職責,共設立了三個績效目標。

  一是加快農村路網建設。全力推進30戶以上自然村通硬化路、長己線老木壩至發窩段公路、河門口橋等重點項目建設。

  二是農村公路管理養護能力進一步提高。積極穩妥推進公路養護市場化改革,提升養護機械化水平,加強公路日常養護管理,完善公路服務區等公共服務設施建設,著力營造“暢安舒美”公路出行環境。

  三是公路安全和應急保障水平明顯提高。開展超限超載和散裝貨物潑撒污染路面行為專項整治,加大農村公路日常巡查力度,做好農村公路大中修、小修日常保養和應急搶險保通工作,全縣農村公路優、良、中等路的比例高于75%。

  (四)部門整體收支預算及執行情況

  20xx年度收入合計11830.49萬元。其中:財政撥款收入11771.83萬元,占總收入的99.5%;其他收入58.66萬元,占總收入的0.5%。20xx年度支出合計11910.98萬元。其中:基本支出360.40萬元,占總支出的3.03%;項目支出11550.58萬元,占總支出的96.97%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。

  (五)嚴控“三公經費”支出情況

  武定縣交通運輸局20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為5.58萬元,支出決算為5.58萬元,完成預算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為4萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為1.58萬元,完成預算的100%。20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數和預算數持平的主要原因是我單位認真落實中央嚴控“三公”經費要求,接待費收入嚴格按照年初預算以收定支。

  二、績效評價工作情況

  (一)績效評價的目的

  部門整體支出績效自評的目的,主要是通過績效目標情況,重點是績效目標的設置情況、資金使用情況、實施管理情況、績效表現情況自我評價,了解部門整體支出使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益。

  (二)自評組織過程

  遵循績效自評“目標引領、科學規范、客觀公正、結果導向”的原則。縣交通運輸局成立了部門整體支出績效自評工作小組,領導小組下設辦公室在資財審計股,負責本次績效自評工作的組織協調、統籌推進等工作,自評工作包括準備、實施、整改三個階段。

  1、自評準備階段,首先,確定評價對象。其次,擬定評價計劃。明確評價組織實施方式,確定評價目的、內容、任務、依據、評價時間及要求等方面的`情況。最后,自評實施階段。擬定評價實施方案,根據評價計劃擬定組織實施方案、評價指標體系等具體評價方案。在部門整體支出指標體系框架的基礎上,結合年初預算批復的部門整體支出和項目支出績效指標,部門職責以及項目特點,補充設計個性指標,確定部門整體支出和項目的績效自評指標體系,同時根據評價情況積累經驗,逐步建立適應部門和項目特點的績效自評指標庫。

  2、自評實施階段。一是按照相關要求進行自評,并按照自評指標體系認真進行分析評價。二是撰寫績效自評報告。自評工作按照參考提綱撰寫績效自評報告,并上報上級主管部門。

  3、自評整改階段。部門結合自評報告和上級部門審核結果提出的整改意見,在限期內做出相應整改。

  三、評價情況分析及綜合評價結論

  (一)投入管理情況:武定縣交通運輸局在對全縣農村公路建設項目規劃、組織項目實施及資金管理的過程中,嚴格執行專戶管理制、公告公示制、項目管理合同制、質量監管制、檢查驗收制、年度審計制,對農村公路建設項目實行全過程、全方位監管,防止公路建設資金被擠占、截留、挪用,對資金的安排和項目實施進度、工程建設質量等環節進行全程監督。

  (二)履職完成情況:結合部門實際設立了產出績效目標,根據履行職責完實際完成率、完成及時率、質量達標率、重點工作辦結率四個方面進行分析,完成情況達到預期目標。

  (三)履職效果情況:20xx年,縣交通運輸局嚴格按照“三定”方案中的部門職能職責,按照上級主管部門及縣級人民政府的要求,著力推進昌保高速公路項目建設,加快農村公路建設步伐,著力行業監管,突出依法行政,著力優化管理,突出公路養護,繼續鞏固和提升“四好農村公路”建設,突出“一體化”建設,城鄉共享有新進展,著力補齊短板,突出精準扶貧,推進黨風廉政建設和意識形態工作的有序進行,自評工作結合部門實際,從職責履行、履職效益、服務對象滿意度三個方面進行分析,圓滿完成了上級下達的各項指標任務。

  (四)社會滿意度及可持續性影響:20xx年,在上級主管部門的領導下,縣交通運輸局緊緊圍繞年初既定目標和中心工作,交通系統全體干部職工在攻堅克難中趕超跨越,在真抓實干中改善民生,全局上下合力攻堅、務實創新,主動適應經濟發展新常態,克服重重困難,狠抓工作落實,扎實推進各項工作的開展,全局交通運輸工作呈現出穩中有進、穩中有為、穩中提質的良好局面。為全縣經濟、社會的發展奠定了堅實的基礎,社會工作或服務對象滿意度較好。

  四、存在問題及整改情況

  (一)存在問題

  1.年初只預算基本支出,沒有預算項目支出,項目支出全部作為調整預算,使年內預算調整較大,預算編制的合理性有待進一步提高。

  2.內控制度有待完善,財務管理有待加強。

  (二)整改情況

  1.加強預算管理,細化預算指標,提高預算科學性。

  2.完善內部控制制度, 加強監督機制建設。

  五、績效自評結果應用和公開情況

  通過自評工作的開展,將評價結果做為部門改進預算管理和績效評價管理的重要依據,對自評工作中發現的問題及時進行整改,加強預算管理和績效目標管理,完善管理制度,增加財政資金使用的經濟效和社會效益。績效自評結果在武定縣人民政府網進行公告公示。

  六、主要經驗和做法

  一是建立健全各項相關制度,保障部門項目支出合法合規;二是盡可能分解細化項目計劃或項目方案,提高預算執行科學性;三是明確分工,積極配合,財務部門與項目分管部門要及時溝通,動態監管項目支出情況;項目分管部門要盡可能細化項目預算、制定工作方案、積極開展工作;財務部門要嚴格把關,提高績效指標設置的科學性、績效評價的質量。

  七、其他需說明的情況

  無。

項目支出績效評價報告4

  一、部門概況

  (一)部門基本情況

  1、人員情況

  20xx年長沙市芙蓉區司法局財政供養人員編制數42人,年末實有人數為34人,其中司法局機關15人,司法所17人,事業單位2人。退休人數10人。

  2、機構設置

  芙蓉區司法局單位內設科室5個,分別是辦公室、法制科、社區矯正管理科、依法行政指導監督科、公共法律服務管理科。局屬事業單位是長沙市芙蓉區基層公共法律服務中心。

  3、職能職責

  (1)承擔全面依法治區重大問題的政策研究,協調有關方面提出全面依法治區中長期規劃建議,負責有關重大決策部署督察工作。

  (2)指導全區規范性文件管理有關工作,承辦區政府及其各部門規范性文件的“統一登記、統一編號、統一公布”工作。負責對區政府各部門、各街道規范性文件管理工作的指導和監督;負責規范性文件的清理工作;負責擬訂有關規范性文件管理和監督制度,并具體組織實施;對規范性文件之間的相互沖突和矛盾的問題提出處理建議。承擔區政府規范性文件送審稿的合法性審查工作。受理有關規范性文件合法性審查申請。

  (3)承擔統籌推進法治政府建設的責任。指導、監督區政府各部門、各街道依法行政工作。負責綜合協調行政執法,承擔推進行政執法體制改革有關工作,推進嚴格規范公正文明執法。承擔區政府行政復議工作,承辦區政府管轄的行政復議案件,代理區政府行政應訴事項。指導、監督全區行政復議和行政應訴工作。

  (4)負責區政府重大合同、交辦文件的合法性審查;指導和參與區政府重大合同履約問題以及合同爭議糾紛的協調處理;指導全區政府合同管理工作。

  (5)承擔統籌規劃全區法治社會建設的責任。負責擬訂法治宣傳教育規劃,組織實施普法宣傳工作,指導依法治理和法治創建工作。

  (6)推動人民參與和促進法治建設。指導和管理本區基層司法所工作,指導人民調解和人民陪審員選任管理工作。

  (7)負責全區司法行政信息化規劃、設計和建設工作;指導各司法所的信息化建設工作。

  (8)負責指導、管理全區社區矯正工作。指導刑滿釋放人員幫教安置工作。

  (9)負責指導、實施、管理全區的法律援助工作。

  (10)負責擬訂公共法律服務體系建設規劃并指導實施,負責制定本部門政務服務的工作制度、工作流程等工作,統籌轄區內法律服務資源。指導、監督法律援助、律師和基層法律服務工作。

  (11)規劃、協調、指導法治人才隊伍建設相關工作。

  (12)完成區委、區政府交辦的其他任務。

  (二)部門年度預算收支余情況、部門整體支出使用方向和主要內容、涉及范圍等。

  20xx年度我局部門預算總收入1179.07萬元,年初結轉和結余97.11萬元,本年支出合計1177.08萬元,年末結轉和結余99.11萬元。本年支出合計1177.08萬元,其中:基本支出846.16萬元,占71.89%,主要用于公共安全支出、社會保障和就業支出等;項目支出330.92萬元,占28.11%,主要用于一般行政管理事務、基層司法業務、普法宣傳、律師公證管理、法律援助、社區矯正、法制建設等工作。

  二、部門整體支出管理及使用情況

  (一)基本支出

  1、基本支出:20xx年度財政撥款基本支出846.16萬元,其中:工資福利支出756.40萬元,占89.39%;商品和服務支出49.44萬元,占5.84%;對個人和家庭的補助39.56萬元,占4.68%;資本性支出0.76萬元,占0.09%。基本支出主要包括用于基本工資、津貼補貼、社保繳費等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置、維修(護)費等日常公用經費。

  2、“三公”經費使用情況:我局認真貫徹落實中央八項規定,執行作風建設相關規定,厲行節約,20xx年全年無超預算三公經費支出。其中:因公出國出境費用本年度未發生支出,公務接待費發生數為0.24萬元,公車運行維護費發生數為2.46萬元。

  (二)項目支出

  項目支出主要包括:人民調解經費,主要用于人民調解工作的開展以及人民調解以獎代補費用的發放。刑釋解教經費,主要用于刑釋解矯人員的安置幫教工作。普法宣傳經費,主要用于指導和實施法治宣傳教育工作,制訂區法制宣傳教育和普及法律知識規劃并組織實施等方面。律師公證管理工作經費,主要用于支付社區(村)法律顧問的勞務費。法律援助經費,主要用于發放法律援助律師辦案補貼及法律援助律師值班費用。社區矯正經費,主要用于社區矯正購買社會服務、社區矯正中心的運行以及社區矯正服刑人員的監督管理、教育矯正和社會適應性幫扶。法制辦工作經費,主要用于規范性文件審查、依法進行復議和訴訟以及政府重大項目進行法律把關。

  20xx年我局項目支出330.92萬元,具體為:一般行政管理事務支出100.47萬元,占30.36%;用于基層司法業務22.60萬元,占6.83%;用于普法宣傳12.95萬元,占3.91%;用于律師公證管理4.75萬元,占1.44%;用于法律援助42.76萬元,占12.92%;用于社區矯正76.50萬元,占23.12%;用于法制建設33.43萬元,占10.10%;用于其他司法支出14萬元,占4.23%;其他公共安全支出18萬元,占5.44%;其他支出5.46萬元,占1.65%。

  三、部門項目組織實施情況

  我單位嚴格遵照相關支付制度、經費管理辦法來管理、使用財政資金,政府采購按照政府采購管理辦法組織實施。對已具備驗收條件的項目,及時組織驗收、移交使用。同時加強對資金的監督管理,采取事前、事中、事后相結合、日常監督和專項監督相結合的方式,對資金使用行為實施全過程監督管理。

  四、資產管理情況

  我單位嚴格遵守現行國有資產管理法律法規及政策規定,按照行政事業單位內控制度建設相關要求,安排專人開展國有資產工作,完善了資產管理流程。同時,每月做好資產月報及資產折舊工作,及時將固定資產變動情況納入資產管理信息系統,實現固定資產動態管理,提升資產管理信息化效率。

  截至20xx年底,我單位資產總額為1139900.65元,其中流動資產55003.53元,固定資產凈值1084897.12元,無形資產0.00元,在建工程0.00元,其他資產0.00元,分別占比4.83%、95.17%、0%、0%。我單位占有使用的固定資產中,通用設備250個(臺、輛等)、1611846.7元,專用設備8個(臺等)、20690.00元,家具、用具、裝具及動植物347個(套等)、281790.99元,分別占固定資產比重為84.20%、1.08%、14.72%。

  20xx年度,我單位新增固定資產789348元,其中新購789348元,調撥0.00元,接受捐贈0.00元,置換0.00元,其他增加0.00元;處置固定資產38100元,其中處置通用設備38100元,無出租、出借、對外投資情況。

  五、部門整體支出績效情況

  20xx年,我局對部門整體支出績效開展了自評,績效評價結果顯示優;對7個項目支出績效開展了自評,涉及資金330.92萬元,績效評價結果顯示優。

  (一)深入推進普法依法治理各項指標落地見效

  一是召開區委全面依法治區委員會會議,通過了20xx年工作要點及三個協調小組成員名單;完成“七五”普法區級考評驗收;組織、參與各類宣傳79場次,發放宣傳資料143000份。二是“誰執法誰普法”責任制落實到位,26個政府職能部門通過開展“以案釋法”、“邊執法邊普法”、交流會等形式將執法與普法高度融合,區行政執法局2個案例成功入選20xx年湖南省市場監督管理局疫情防控執法典型性案例。三是以夯實基層法治基礎為目標,廣泛開展“民主法治示范社區”、“最美公益普法集體”等創建活動,向省廳推薦了區檢察院、韭菜園街道湯家嶺社區等一批較為突出的`單位。

  (二)強化行政執法監督,提高依法行政水平

  一是積極參與行政審批、行政執法領域的改革工作,提供法治保障。二是專項督查與日常監督有機結合,通過案卷評查、現場抽查、結果點評,規范行政執法部門執法行為,提升依法行政能力。三是加強重大行政決策合法性審查,對政府行政行為進行法律把關,清理規范性文件1件,審查各類合同、文件440份;通過開展行政執法案卷評查,有效提升各執法單位依法行政能力。四是加強復議應訴工作,妥善處理行政爭議。受理行政復議案件46件,辦結49件,撤銷原行政行為或確認原行政行為違法9件,應對區政府作為當事人的行政訴訟案件120件、行政復議案件24件,通過復議、應訴及時發現執法重點與難點,推動相關執法單位提升依法行政能力,保護了人民群眾的合法利益,優化了區域營商環境。五是積極服務區委、政府中心工作。參與蔡鍔路兩廂棚改征收項目和袁家嶺新華書店周邊零星地塊棚戶區改造項目,積極對接各級法院對項目前期手續進行把關,同時加快對蔡鍔路兩廂棚改項目(一期)司法強征進度,促進項目征收掃尾清零。

  (三)深化平安建設,維護社會穩定

  一是深化矛盾糾紛調處,部署開展涉疫情矛盾糾紛集中排查化解專項行動,全區各級人民調解組織全年共調處矛盾糾紛2750起,涉及金額3172.57萬元。堅持發展“楓橋經驗”,健全人民調解組織,形成了多層次、寬領域、全覆蓋的人民調解組織網絡體系。二是加強刑罰執行,特殊人員管控有力。組織開展社區矯正安全隱患專項排查活動,全區現有社區矯正在冊人員272人、刑滿釋放人員579人,無一例脫管、漏管;重點刑釋解教人員“必接必送”,接回率、全國刑釋系統核實率、回執率、銜接率、刑釋解矯人員幫教率均達100%,重新犯罪率控制在2.8%以下。

  (四)拓展公共法律服務范圍,提升服務水平

  一是擴大法律援助覆蓋面,全力推動“應援盡援”,受理法律援助案件280件,接待法律咨詢800余人次,服務群眾滿意率達100%。二是創新打造公共法律服務品牌,馬王堆街道灘頭坪社區“5180”法務工作站在全市公共法律服務現場推進會上得到推廣。三是深入推進“法律進社區”工作,社區(村)法律顧問覆蓋率達到100%,居民群眾真實感受到基層法律服務的便利。

  六、存在的主要問題

  一是內控和績效評價機制有待完善,以形成對財政資金的全面監管和對績效目標的實時監控;二是預算編制工作有待細化,以提高預算編制的合理性。

  七、改進措施和有關建議

  完善績效評價機制,建立和完善內部控制制度,形成完善的事前、事中、事后全過程的內控監督制度。

項目支出績效評價報告5

  一、實施監控基本情況

  我局2022年年初預算專項項目3個,金額共計2210萬元,全部納入績效目標運行監控。

  二、資金使用情況及分析

  (一)2022年1--7月年初預算專項資金使用情況。共計支付專項資金328、46萬元,完成年初預算的14、86%。具體詳細情況:第三產業企業培育及入庫引導資金23、8萬元,糧食儲備流通管理工作經費300萬元,物價管理工作經費4、66萬元。

  (二)預計執行情況分析。我單位年初預算的專項資金使用均按照相關財務管理制度執行,做到年初有計劃、實施有方案、追加有依據、日常有監督、結果有審核,資金使用與具體項目實施內容相符。受疫情、資金保障和審查程序等因素影響,項目進度和資金撥付進度不一,部分項目資金需集中在年底支付,例如兌現三產獎勵企業資金,需待市政府審查后執行,但所有項目資金年底基本能夠實現年初目標。

項目支出績效評價報告6

  居家養老服務是養老服務體系建設中對特定老人群體的購買服務項目,該項目的實施實現政府對特定老人居家養老的補充,進一步提升了居家養老老人的幸福感和獲得感。現就xxxx年我區養老服務發展定向財力補助中55.98萬元的福彩資金使用情況自評如下。

  一、內容摘要

  xxxx年我區經公開招投標確定了居家養老服務項目的實施單位,經項目實施,全年共服務對象2.1萬符合條件的老人,省級下達的55.98萬元福彩資金全部用于該項目的實施。

  二、目錄

  居家養老服務

  三、評價工作開展及項目情況

  xxxx年居家養老服務項目通過公開招投標的方式確定了項目實施單位,此次自評工作主要內容包括對服務對象確定、服務標準的建立、項目實施過程的完整性、項目資金撥付情況、服務對象滿意度情況。

  四、評價結論及績效分析

  (一)評價結論

  xxxx年居家養老服務項目實施完整、服務對象符合相關政策要求,服務質量高、項目資金撥付符合相關財務管理規定,服務對象滿意度高。

  (二)績效分析

  1.項目決策

  居家養老服務項目是通過政府購買服務的方式對60周歲以上散居特困人員,60周歲以上低收入家庭中的失能老人、殘疾老人、獨居老人,低收入家庭中80周歲以上的.老人提供助餐、助浴、助潔、助急、助醫等居家養老服務。該項目的實施進一步補充了政府對居家養老人群的關愛服務工作,完善了養老服務體系的制度建設。

  2.項目實施

  xxxx年共到位省級養老服務發展補助福彩資金55.98萬元,該項目資金全部用于居家養老服務項目,項目嚴格按照居家養老相關管理制度執行。

  3.項目績效

  居家養老上級預算55.98萬元,預算執行到位,項目嚴格按照服務內容執行,項目共服務對象2.1萬人,服務效果明顯,養老服務體系進一步得到完善,資金使用效率及時有效,受益對象滿意度高。

  五、存在主要問題

  項目的實施對部分群眾起到一定的效益,還有部分不是低保家庭或低收入家庭60周歲的重度殘疾人沒有納入服務范圍,如低保邊緣戶、建檔立卡貧困戶等人群。

  六、相關措施建議

  建議加大項目實施范圍,將部分低保邊緣戶、建檔立卡貧困戶納入到實施范圍。

項目支出績效評價報告7

  一、項目基本情況

  (一)昆明陽宗海風景名勝區農村公路小修保養項目主要涉及我轄區內縣道和鄉村道及其附屬設施的管養維護,包括對轄區農村公路道路交通安全隱患消除、路面病害處理、橋涵病害處理、公路標線標牌等附屬設施安裝維護。主要目的是方便轄區居民出行,確保過往車輛行人的生命財政安全。

  (二)績效目標設定及指標完成情況。

  1、項目績效目標

  (1)項目主要內容:通過對轄區內縣、鄉、村道巡查,發現路面病害、道路交通安全隱患后,安排施工單位處置病害,消除道路安全隱患。針對較大、施工難度較高的,組織設計單位現場踏勘后,根據設計單位編制的設計方案,有施工單位開展施工。每一道工序均需通過我局組織的轉序驗收方可進入下一道工序。

  (2)項目實施進度計劃:計劃工期12個月365日歷天,從20xx年1月1日—20xx年12月31日。

  2、指標完成情況

  (1)20xx年組織實施了縣道三鋁公路、呈七公路、草湯公路、馬陽線、湯小線、陽先公路,草甸-水盆線、鄉道鳳雞路、禾雞路、西山路、楊柳箐路小修保養工程。

  完成修復路面約1204117.76平方米,路基173910.15立方米,擋墻344.42立方米,新增波形護欄819.2米,更換破損安全防護設施波形護欄312米、修復護欄約137米,新增標識牌102塊,標識修復5塊,廣角鏡13套,鋼制警示柱82根,更換修復水泥立柱102根,新增帶熱熔型涂料減速帶48米,新增帶熱熔型涂料標線、網格標線2745.2平方米,新增瀝青減速帶237米,拆除破損限高架一座,完成轄區公水溝清理9140米、塌方處理54260.立方米、雜草清理9816平方米等農村公路日常養護工作。

  (2)對全區縣道以上公路進行清掃保潔,累計清掃路面約13600平方米。恢復自然災害、水毀路段。強降雨過程導致我區農村公路毀損嚴重。治理邊溝堵塞、邊坡塌方、路肩垮塌路段約60公里多處邊坡塌方,清理滑坡體約3000立方米。

  3.加強橋梁管理。加大橋梁管理力度,對全區橋梁開展巡查,啟動橋梁公示牌、限載標識牌設置工作,共安裝橋梁信息公示牌36塊,載標志牌36塊,限載告示標志20塊。

  4.完成20xx年道路安全隱患點11個的排查、上報、治理工作。

  5.完成區級道路安全隱患點10個安全隱患點的'排查、上報、治理工作。完成市政府掛牌督辦安全隱患點1個。

  6.完成學校路段安全隱患治理工作,共治理隱患12處。

  指標任務均已順利完成。

  二、績效評價工作情況

  (一)績效評價目的。

  保障轄區內農村公路道路交通安全,降低交通事故發生率,保護過往行人、車輛的生命財產安全。為轄區居民出行提供便利,保證路面通行率,治理好道路橋涵病害,避免病害嚴重后,造成更大的隱患。

  (三)項目資金(包括公共財政預算資金、政府性基金、財政專戶資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況分析,項目資金(主要是指財政資金)實際使用等情況分析。

  1、資金計劃。省級市級補助資金139萬元。

  2、資金到位。截止20xx年,已撥項目工程資金500萬元。

  3、資金使用。資金使用方面,我們做到了專款專用,支付范圍、標準、進度、依據符合規定,與預算基本一致。

  (三)項目組織情況分析,主要包括項目前期準備、招投標、調整、竣工驗收等情況。

  1、組織架構。為了使該項目能夠順利實施,成立了由局長、副局長、項目負責人為成員的領導小組,具體負責項目的實施與管理工作。嚴格按照相關規定,明確責任,合理分工,密切協作,為項目順利實施提供保障。

  2、實施流程。①找有資質的單位進行設計、預算。②通過招標找到有資質的單位,對轄區內農村公路進行全年養護。③通過對轄區內農村公路進行巡查,檢查轄區農村公路出現的病害、隱患。④發現隱患、病害及時組織項目專業技術人員和設計院專家到項目現場,對現場情況進行分析、評估,由施工單位實施。

  3、監管措施。在項目建設中,為了確保工程質量、進度和安全文明施工,嚴格按照基本建設程序以及相關法律法規,對工程的質量、進度、安全和文明施工進行全過程、全方位的現場監督管理,努力化解工程風險,努力提高工作質量和效率,明確規范管理,強化責任,確保安全,保證質量的指導思想,并從思想觀念、文明施工、設計文件、計量支付和施工材料等方面入手,做到未雨綢繆,防患于未然,嚴把安全質量和文明施工關。

  (四)項目管理情況分析,主要包括項目管理制度、辦法的制訂、日常檢查監督管理等情況。

  根據《陽宗海風景名勝區農村公路養護管理制度》對農村公路開展養護工作。要求路政大隊、各鎮(街道)對轄區內縣、鄉村道路開展日常巡查,并按要求填寫巡查日志。

  三、項目績效情況

  主要從項目的經濟性、效率性、有效性和可持續性等方面進行量化、具體分析。其中:項目的經濟性分析主要是對項目成本(預算)控制、節約等情況進行分析;

  (一)項目經濟性:對較大的道路交通安全隱患,由施工單位編制多個方案,通過比對選擇較為經濟有效的方案。施工單位招標報價應遵照中標單價編制。

  (二)項目效率:根據隱患實際情況規定處置時限,項目的均已在規定時限內完成。

  (三)項目質量:隱患處置完成后,組織驗收。較大、較復雜工程組織專家驗收。

  四、存在的問題

  (一)由于我區成立時間短,組織機構不健全,負責農村公路養護管理的同事僅有兩人,平時不僅要管控工程質量,還要兼顧各個市級對口部門下發的相關任務,包括交通安全、公交車開通等工作,有時分身乏術,不能做到多方兼顧。通過自查,我們發現項目實施過程中尚有不足之處,主要是項目管理機制還不夠完善,有待進一步完善。

  (二)相關建議針對存在的問題,我們將嚴格履行基本建設程序,通過制度建設,創新機制,規范管理,進一步完善現有的管理辦法,逐步建立管理規范,運行有序的管理機制。我局工作人員將更加努力工作,爭取把各項工作做好。

項目支出績效評價報告8

  一、績效自評工作基本情況

  (一)組織實施情況

  2021年部門整體支出績效自評報告,是根據道真自治縣財政局關于開展2021年預算績效自評工作的通知(道財通【2022】16號)要求,按照部門的整體支出情況進行自評。

  (二)績效自評規模

  單位編制數10人,實有人數12人(其中正科級干部3人、副科級干部5人、科員級干部3人,高級工1人)。其中:2人由財政撥付工資,10人由稅務代收工會自收自支發放工資,單位退休干部6人,由財政直接撥付工資。

  年初預算資金總額274.51萬元,全年預算274.51萬元,全年執行數132.51萬元。

  二、預算績效評價工作開展情況

  (一)績效評價實施過程,包括評價方法、工作程序等

  根據縣財政關于開展2021年度財政專項資金績效自評工作的通知要求,開展績效評價。績效指標按滿分100分計算,其中:預算執行率10分,產出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度指標10分。

  (二)績效評價整體結果概況

  總體得分情況87.32分,按時按量完成了2021年的各項業務工作,上級和政府安排的其他工作及脫貧攻堅工作,并取得了一定的成效。

  (三)部門整體支出績效評價分析

  從整體看,本單位重視財政資金的支出績效。并加強日常監管,在資金的預算、執行、支付上嚴格按相關規定執行。無截留、挪用等現象。

  (四)部門重點項目的組織開展情況

  總工會是維護全縣廣大職工合法權益的機構,主要職責是維權。單位下設機構困難職工幫扶中心,全年發放困難生活補助,大病救助、助學救助、送溫暖、勞模津貼等資金約70萬元,審核及兌現率達100%。

  1.2021年部門預算收入274.51萬元,其中:基本支出62.51萬元,主要是人員工資、退休人員費用、公用經費。項目支出70萬元。

  2.2021年部門預算支出132.51萬元,其中:基本支出62.51萬元,項目支出70萬元。

  (五)年末結轉和結余情況

  本年度收支平衡,無結余。

  三、主要經驗做法

  在支出中按照預算編制用款計劃,按規定用途使用資金,嚴格執行國家有關財務規章制度規定的開支范圍和開支標準,不隨意改變資金性質和支出規模。嚴格執行單位領導把關,分管領導審批,堅持一支筆審批,收入打盡,支出打緊。

  四、存在的'問題

  由于我單位有10人靠收工會經費來發放工資,財政沒有按《工會法》規定撥付工會經費,撥付比例遠遠不足,近年來,受疫情影響,按照全總要求,全額返還小微企業工會經費,造成單位運轉困難,建議縣財政局按《工會法》規定足額撥付工會經費。

  五、改進措施及建議

  業務素質有待進一步提高,由于預算績效管理工作缺乏系統的培訓,對預算績效管理認識不到位、理解不充分,對預算績效管理業務不了解、不熟悉,對工作重點把握不到位。加大對會計人員的培訓力度,進一步統一認識,充實業務知識。

項目支出績效評價報告9

  項目名稱:工資及日常辦公經費

  項目單位:XX縣交通運輸局

  主管部門:XX縣交通運輸局

  評價人員:局機關項目績效考評小組

  時間:20xx年12月

  一、項目基本情況

  (一)項目概況

  項目立項背景根據縣編辦成立機構的有關文件,XX縣交通運輸局負責對全縣鄉村道進行維護管理,維護交通運輸秩序,加強交通基礎設施建設。為保證局機關人員穩定及正常運行設立人員工資及日常辦公經費項目。

  項目實施情況根據績效工作目標,按計劃及工作進度,開支局機關工作經費,計劃目標開支工作經費114。27萬元,實際開支145。2萬元實際開支超額完成127%。經費來源和使用情況經費來源于縣財政撥款,實際開支全部超額完成。

  (二)項目績效目標用戰略規劃指導交通行業發展,保證局機關人員穩定及正常運行

  二、績效評價工作情況

  (一)績效評價設計過程績效評價設計,主要選擇單位經費開支項目比較大,影響范圍廣作為評價目標,評價指標的設計,主要考慮項目實施對單位及社會的影響。

  (二)績效評價框架,包括績效評價原則、評價指標體系、績效標準和評價方法等年度績效指標包括產出指標和效益指標。產出指標包括數雖指標、質雖指標、時效指標、成本指標。效益指標包括經濟效益指標和社會效益指標。

  (三)證據收集方法財務部門提供項目開支情況,辦公室提供開支效果。

  (四)績效評價實施過程年初制定項目績效目標,年中檢查進度,項目結束要評估總結,提出改進意見。

  (五)本次績效評價的`局限性

  三、績效分析及評價結論

  (一)績效分析

  投入計劃目標開支工作經費114.27萬元,實際開支145.2萬元。

  過程按月及工作進度:產出指導協調交通行業發展更好發揮機關服務社會。

  指導交通行業發展職能:效果交通行業大發展交通基礎設施建設維護、公交運行平穩。

  績效目標完成情況分析計劃目標開支工作經費114.27萬元,實際開支145.2萬元實際開支超額完成127%

  (二)評價結論

  評分結果自評滿分:主要結論更好發揮機關服務社會指導交通行業發展職能。

項目支出績效評價報告10

  根據xx省水利廳《關于做好省級預算績效管理有關工作的通知》(皖水財函〔20xx〕178號),xx市水務局作為示范河湖創建的實施部門,現將自評情況報告如下:

  一、基本情況

  (一)項目概況。根據xx省水利廳《轉發水利部辦公廳關于開展示范河湖建設的通知》(皖水河長函〔20xx〕904號),xx省全面啟動市縣級示范河湖建設工作。xx市西河示范段位于xx市西南方,起點為西河干流土山圩站,終點為西河與永安河交叉點永安河口,河流長度13km,流經xx、xx、xx3個鎮、8個村,兩岸主要支流2條,左岸為十里長河,右岸為湖隴河。西河示范段范圍地貌屬于沿江丘陵平原,沿河兩岸多為圩區,圩內溝渠縱橫、溝塘遍布。

  根據《xx省財政廳關于下達20xx年省級水利資金(第二批)的通知》(皖財農〔20xx〕128號)文件要求,xx市水資源規劃管理及節約保護經費為90萬元,該經費為省級示范河湖建設項目補助經費,其實xx市西河省級示范河湖建設資金22.5萬元。

  (二)項目績效目標。通過實施系統整治和綜合治理,將西河示范段建設成為“河暢、水清、岸綠、景美、人和”的示范河流,實現“防洪保安全、優質水資源、健康水生態、宜居水環境”的`目標,成為讓人民群眾滿意的“幸福河”。

  二、績效評價工作開展情況

  (一)績效評價目的、對象和范圍。

  通過對資金績效評價,嚴格落實工作責任制,嚴格將資金用于西河省級示范河湖創建工作,績效評價對象為20xx年省級水利資金22.5萬元。

  (二)績效評價原則、評價指標體系(附表說明)、評價方法、評價標準等。

  省級水利資金22.5萬元,由xx市河長辦組織自評,按照《xx省省級部門預算績效目標管理暫行辦法》(財績〔20xx〕389號)有關規定,確保資金用于示范河湖建設工作。

  (三)績效評價工作過程。

  本次績效評價采取自評自查的方式,按照項目報送績效自評表和績效自評報告。

  三、綜合評價情況及評價結論

  通過自評,產出指標得分50分,效益指標得分30分,滿意度指標得分10分,預算資金執行率得分10分,總分得分100分,達到預期指標。

  四、績效評價指標分析

  (一)項目決策情況分析。

  根據xx省財政廳下發《xx省財政廳關于下達20xx年省級水利資金(第二批)的通知》(皖財農〔20xx〕128號)及蕪湖市河長辦《關于省財政廳20xx年省級水利資金(第二批)中水資源規劃管理及節約保護資金使用說明的通知》,明確該項資金作為示范河湖創建資金,不得挪為他用。

  (二)項目過程情況分析。

  參照xx省示范河湖建設評分標準,從責任體系完善、制度體系健全、基礎工作扎實、管理保護規范、水域岸線空間管控嚴格、河湖管護成效明顯等六個方面建設西河示范段。

  (三)項目產出情況分析。

  截止20xx年12月底,資金執行情況良好。

  (四)項目效益情況分析。

  示范段河道干凈整潔,河勢穩定,防洪標準復核防洪規劃及有關規定要求。入河排污口整治規范,農業面源污染得到控制,水體感官良好,水量充沛,水質長期保持Ⅲ類以上標準,水功能區水質達標率100%。沿河岸線生態岸綠,景觀優美,親水便民配套設施布置合理,實現人水和諧,群眾滿意度100%。

  五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

  嚴格執行財務制度,專款專用,嚴禁挪用。按蕪湖市水務局安排部署,科學使用專項經費,較好地服務于項目推進及各項效益。

  六、下一步改進建議

  通過本次績效評價,充分發揮資金使用效果,產生較好的經濟效益和社會效益。我們將加強管理,進一步完善各項規章制度。

  七、其他需要說明的問題

  無

項目支出績效評價報告11

  一、部門基本情況

  (一)部門概況

  1.部門職能職能

  開展健康教育;服務人民健康;衛生科學知識宣傳;居民健康生活方式指導;健康教育與健康促進研究;健康教育效果監測與評價;健康知識咨詢;相關培訓與技術指導。

  2.機構設置及人員情況

  開遠市健康教育所屬財政全額撥款獨立核算事業單位。單位定編人數為4人,截止20xx年9月30日,實有在職職工4人,其中:管理崗3人(八級管理崗1人,九級管理崗2人),工勤崗1人(事業技術工三級)。其中:本科2人,大專2人。離退休職工2人。

  3.年度工作計劃及重點工作任務情況

  加強隊伍建設,提高健康教育專業素質;依據衛生城市健康教育標準,強化業務指導和檔案資料的規范化管理。做實基本公共衛生服務項目健康教育工作圍。繞五個重點領域開展健康教育與健康促進工作,進一步加大社區、學校、醫院、機關、企事業單位的健康教育工作力度;加強部門溝通、合作,使健康教育和健康促進工作取得新成果。

  (二)當年部門履職總體目標、工作任務

  建立以服務數量、服務質量和服務對象滿意度為核心,以職能和績效為基礎的考核和激勵機制,調動健康教育工作人員的積極性,提高健康教育服務質量和效率,滿足人民群眾需求,促進健康教育工作全面發展。

  (三)當年部門整體支出績效目標

  開展健康教育與健康促進工作;向公眾傳播健康理念、知識和技能;根據影響居民健康的主要致病因素開展健康教育指導工作;基本公共衛生服務項目健康教育工作;認真做好健康素養和煙草流行監測工作;其他衛生健康宣傳。

  (四)部門預算績效管理開展情況

  為切實做好我單位內部控制管理工作,合理保障單位經濟活動合法合規、資產安全和使用有效、財務信息真實完整,有效防范舞弊和預防腐敗,提高健康教育工作效率和效果。我單位結合實際情況,在20xx年7月重新梳理、更新了原有的內控制度,完成了《開遠市健康教育所內部控制手冊》和《開遠市健康教育所內部控制管理制度》,更新后的內控管理制度包括:預算管理、收支管理、政府采購、資產管理、合同控制等各類經濟活動等內容。通過不斷完善內部控制管理制度,從而形成了一套事事有復核、人人有監督,行之有效、科學規范的內控制度和業務流程,做到事前、事中、事后全過程的監督機制,有效促進和提高我單位內部控制管理能力 。

  (五)當年部門預算批復及整體支出安排情況

  1.預算批復情況

  根據《開遠市健康教育所20xx年部門預算批復》20xx年部門預算收入65.26萬元,其中:基本支出65.26(包含工資福利收支61.56萬元,商品和服務支出3.7萬元,對個人和家庭的補助收支0.06萬元);項目支出安排預算為0.00萬元,包括0項目0.00萬元,0項目0.00萬元。

  2.整體收支情況

  截至20xx年12月31日,部門整體實際收入168.50萬元,支出207.76萬元,預算執行率為97.70%。

  基本支出收入65.66萬元,支出65.66萬元,預算執行率為100%;其中:工資福利支出61.96萬元,商品和服務支出3.7萬元,對個人個和家庭的補助0萬元。

  項目年初結轉和結余44.16萬元,實際收入102.84萬元,支出142.10萬元,項目資金執行率為96.67%,具體情況如下:

  3.預算執行情況

  根據本單位工作實際,按照相關要求,我單位及時更新完善各項制度,財務管理制度,制定了信息公開制度、監督、檢查和責任追究制度,定期公布經費收支情況,確保資金及時下撥支付,提高資金的使用率。相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度,有效地實施了內部監督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全,加強了對本單位財產物資的監督和管理,杜絕了各種漏洞的發生,在三公經費的使用上,嚴格貫徹落實中、省、市規定,支出均在規定范圍內。

  截至20xx年12月31日,部門整體實際收入168.50萬元,年初結轉和結余44.16萬元,全年實際支出207.76萬元,預算執行率為97.70%。

  二、部門整體支出績效目標實現情況

  (一)績效目標完成情況

  1.強化陣地宣傳。在各社區、部分城中村、城市主要路段、公共車站臺、公園、廣場、集貿市場、醫院等部位,制作了固定健康教育專欄255塊,兩月更新一次內容。為促進全民健康生活方式行動的深入開展,積極開展健康主題公園、健康步道的創建,現建成健康主題公園3個、健康步道5條、健康一條街1個、健康知識長廊1 條,有效的推動了我市全民健康生活方式行動深入開展。

  2.創新網絡宣傳。將新型宣傳模式助力健康教育提質增效,除利用傳統宣傳載體外,利用線上渠道加大健康知識宣傳力度,充分利用微信平臺進行線上健康知識傳播,全方位廣泛深入的'宣傳努力提高公眾的健康意識。

  3.開展公眾健康咨詢活動。各鄉鎮衛生院、社區衛生服務中心利用各種健康主題日、節假日向轄區居民開展以基本公衛、慢性病控制及促成健康生活方式、中醫藥知識、健康文明生活方式“眾參與”、預防傳染病、健康素養基本技能為主題的公眾健康教育咨詢宣傳活動,共開展公眾健康教育咨詢宣傳活動77次,宣教人次達6764人。

  4.舉辦健康知識講座。各衛生院、社區衛生服務中心、衛生室針對各轄區內實際情況,結合慢性病控制及促成健康生活方式、中醫中藥、預防傳染病、預防食物中毒等內容對在校學生、基層干部及轄區居民開展健康教育知識講座,通過開展講座活動進一步提高學生、居民等健康教育知識。共開展416期,參加人數共計9730人。

  5.利用節日宣傳。認真開展重大疾病健康教育咨詢活動,以“3.24世界防治結核病日”、“4.25預防接種宣傳周”、“5.15碘缺乏病日”、“5.31世界控煙日”等衛生宣傳日來擴大宣傳覆蓋面,在街頭或社區內開展大型健康教育活動。大力開發制作各類普及宣傳材料,下發了19種18余份萬冊(份)的健康教育知識傳播材料。

  6.抓好“五進”宣傳。為促進全民形成良好的健康文明生活方式,改善膳食結構,減少超重肥胖,減少煙草、酒精、毒品等健康危害,倡導“每個人是自己健康第一責任人”的理念,開展健康教育進家庭、進社區、進單位、進學校、進醫院。健康教育進家庭將居民健康素養66條和健康生活工具書發放到每家每戶,讓健康理念家喻戶曉;健康教育進社區利用各種活動重大節日開展宣傳活動,圍繞社區群眾健康需求,開展慢性病、家庭衛生知識和應急知識等健康教育講座;健康教育進單位結合單位特點開展健康教育,重點加強勞動衛生、安全和女工保健、職業病防治的健康教育,定期開展職工體檢;健康教育進學校按照《中小學健康教育指導綱要》的要求,把健康教育課納入學校教學計劃,做到“五有”(有課時、有課本、有師資、有教案、有評估)。充分利用主題班會、廣播、網絡、短信、宣傳欄和手抄報等活動,通過學生將健康知識、健康生活方式傳播給家長。健康教育進醫院在醫院候診區、門診、住院病房等廣泛開展健康教育,形成了入院宣傳,床邊宣傳,出院宣傳相結合的全方位醫院健康教育模式。

  7.20xx年11月份啟動的全市健康素養監測工作已完成基礎數據采集工作,20xx年可向市民發布《開遠市居民健康素養監測報告》,通過項目監測科學反映我市居民健康素養水平,為今后制定針對性的健康干預措施、評價和改進健康促進與教育工作提供依據。

  (二)績效目標未完成原因分析

  我單位管理規范、制度健全,財務開支合理,各項工作達到預期目標。績效目標完成率為100%,實際完成率100%。

  三、績效自評結論

  根據《開遠市財政局關于開展20xx年績效評價工作的通知》(開財發[20xx]61號)要求,我單位認真收集整理20xx年度開遠市財政局預算撥付的工作經費、項目申報、績效目標制定、項目管理、資金使用臺賬等資料,并對照績效評價指標體系,認真開展自評,撰寫自評報告并上報,自評分值為98.5分,評價結果為優。

  四、績效評價指標分析

  (一)投入情況分析

  我單位經過充分調查研究、論證和合理測算,績效目標設置合理,預算配置合理,預算編制科學,重點任務保障程度較高,具體指標分析如下:

  一是目標設定方面:年初預算申報的績效目標符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃、部門的職能職責、部門的中長期實施規劃、主管局下達的年度工作責任目標。

  二是預算配置方面: 20xx年開遠市健康教育所預算編制科學;重點任務保障程度較高。

  (二)過程情況分析

  我單位部門預算執行、預算管理和資產管理能力較強,具體指標分析如下:

  一是預算管理方面:人員控制到位,在職人員控制率100%;“三公”經費控制到位,政府采購和資金使用合規,預算管理制度健全,資產管理到位、基礎信息完整。

  二是預算執行方面: 20xx年開遠市健康教育所預算執行進度為100%;績效目標實現程度100%與項目資金支付進度100%相符;一般預算資金和項目資金的使用率均為100%。

  (三)產出情況分析

  20xx年,開遠市健康教育所切實履行部門職責,年初設定13項產出績效指標,實際完成13項,達標率100.00%;20xx年產出績效指標的實際完成率和完成及時率100.00%;質量達標率100.00%;年度重點工作任務辦結率為100.00%。

  (四)效果情況分析

  社會效益指標和可持續影響指標明顯提高,隨著人們對健康水平的要求的日益提高健康教育也日益成為其重要內容了,健康教育能防病于未然,節約國家衛生資源,遏止醫療費用上漲,減輕個人、家庭和國家的醫療負擔,是一項經濟投入低、社會效益高的衛生保健措施。

  五、部門整體支出績效中存在的問題及改進措施

  (一)主要問及原因分析

  1.健康教育范圍不廣, 力度不夠,群眾文化素質偏低。

  2.健康教育發展不平衡,不同地區和人群的健康素養水平存在差異,特別是城市和農村居民健康素養水平差距較大。

  3.健康教育人員明顯不足,嚴重制約了健康教育事業的發展;

  (二)改進的方向和具體措施

  1.進一步爭取社會各級各部門的支持與合作,完善信息通報和聯絡機制,不斷加大協同配合力度,切實提高全市居民健康素養水平。

  2.加強健康教育隊伍建設,提高健康教育人員素質及工作能力。

  3.擴大宣傳面,加大宣傳力度。

  六、主要經驗及做法

  1.發揮政策引領作用。市委、市政府提出打造“健康城”戰略,制定《開遠市衛生健康事業發展“十四五”規劃》《開遠市開展全民健康生活方式行動的通知》,以人民群眾健康為中心,將推進全民健康生活方式行動作為健康開遠建設重要內容,將健康融入所有政策。

  2.建立“三級”網絡組織。在全市搭建了市級、鄉級、社區(村)“三級”網絡健康教育網絡體系,做到健康教育工作層層有人抓、有人管。并建立了以市健康教育所為業務技術指導中心,對衛生、教育、社區、鄉鎮、行業、大眾媒體、公共場所的健康教育進行全面指導,健康教育工作在全市范圍內做到年初有計劃、年終有總結。

  七、其他需說明的情況

  無

項目支出績效評價報告12

  一、基本情況

  (一)項目概況

  1.項目背景

  隨著我國社會經濟的飛速發展和社會市場經濟體制的不斷完善,交通建設作為我國國民經濟發展的重要基礎建設設施,正日益發揮著重要的作用。近年來,我國交通建設事業正在蓬勃發展,交通工程的質量問題逐漸成為社會各界廣泛關注的焦點之一。交通工程質量是建設過程中的核心,工程質量的優劣直接關系到公路的投資收益與交通運輸的安全。在當前我國不斷加大交通基礎實施建設的新形勢下,加強交通工程質量監督管理工作對國民經濟的發展具有重要的現實意義。根據編辦三定方案中對我局工作職責的規定等有關文件精神及交通部相關政策文件精神,交通工程質量監督管理工作主要是負責全省公路工程質量、安全、檢測、造價監督管理工作。代表政府在工程建設過程中定期或不定期進行監督檢查,日常監督檢查和專項監督檢查,對公路橋梁隧道水運碼頭工程項目進行檢測監督,在單位工程全部交(竣)工時進行質量鑒定;舉辦行業會議,專項培訓,編制出版行業板報書刊,收集造價信息,為監督工作提供辦公環境和條件;代省交通運輸廳收集、整理、歸檔、建檔等工程檔案管理工作。

  2.項目主要內容及實施情況

  交通運輸管理與監督項目資金主要用于:工程質量檢測委托業務費、質量監督人員因公出差國內差旅費、質量監督工作用車輛運行維護費,組織及參與質量監督管理相關培訓費、聘請信息員考務人員臨聘人員檔案庫管理人員檢測機構等級能力評審專家等勞務費、購買行業書籍行業期刊辦公費、編制造價期刊、交通工程質量安全造價宣傳欄印刷費、交通基本建設檔案庫運行維護費、工作人員加班誤餐補助費、郵寄監督文件材料郵寄費、因公外出交通費、監督工作用辦公設備購置費、租賃專業技術考試場地租賃費等費用。

  2021年全省在監公路水運項目質量穩定保持在較高水平,部分重點項目榮獲國家質量最高獎,未發生一般等級以上安全生產責任事故。全年受理審核7個公路項目、4個水運項目質量監督申請。召開監督例會16次、質量監督技術分析會7次。共組織公路、水運各類監督檢查、抽查107次(公路90次,水運17次)。開展“安全隱患大整治大排查”“堅守質量安全紅線”“博鰲論壇年會安全隱患整治”等安全專項檢查17 次。簽發《監督檢查通報》《現場檢查意見通知書》等文書61份(公路56份、水運5份),委托第三方機構出具檢測報告141份。受理核查6個項目22家工地試驗室的備案申請,通過21家,要求整改1家。安全隱患追蹤整改率100%,立案查處項目質量投訴1起,處罰金11.5萬元。完成本省2020年度試驗檢測和監理的信用評價工作(包括6家本省試驗檢測機構,16個公路工程項目72個工地試驗室,2020年檢測庫10家檢測機構和547名檢測人員;14家監理單位、17個監理標段、136名監理工程師及專業監理工程師)。推動8個政務服務事項進入省政務服務網“一體化”管理平臺,全年完成從業人員登記管理123人次、審查注冊人員5名。組織了2021年度公路水運工程試驗檢測專業技術人員職業資格考試工作任務(共審核958人次,1849科目)。及時受理1家檢測機構能力等級評定申請,辦理變更事項,核發《等級證書》。制訂了《海南省公路工程造價管理辦法實施細則》,草擬《海南省公路工程材料價格信息管理規定》草案及和其說明,協助省廳加強全省交通工程材料價格信息管理,增強材料價格發布的科學性、規范性、權威性。加大材料價格信息發布頻率。將《海南省交通工程材料價格信息》由雙月刊改為單月刊,為全省交通建設投資造價、審計管控及時提供數據保障(每月發布34種規格,雙月增加發布78種規格,共112種;全年18市縣共發布價格信息7810個數據)。依法開展項目造價審查。完成海口繞城公路美蘭機場至演豐段公路等3個設計變更7871.95萬元預算審查,核減206.6萬元。將萬洋高速儋州互通等項目審查發現的4個造價問題上報省廳。開展交通造價工程師執業注冊及培訓。受理、審核24人次執業注冊,組織41名省公路工程造價工程師繼續教育培訓。

  3.資金投入和使用情況

  截至2021年12月31日,該項目全年支出939.93萬元,占落實到位資金的99.95%,主要用于工程質量檢測委托業務費、出差差旅費、監督車輛運行維護費、外出辦公乘車交通費、聘請信息員考務人員臨聘人員檔案庫管理人員檢測機構等級能力評審專家等勞務費、加班誤餐補助費、印制《海南交通質監與造價信息》和現場檢查意見通知書等印刷費、參加專業培訓和組織交通建設工程材料價格信息員培訓等培訓費、文件資料郵寄費、購專業書籍雜志等辦公費、儀器設備維修維護費、公路水運試驗檢測考試和安全管理人員考試場地租賃費、購監督工作用辦公設備、檢測考試收費平臺數據對接開發費等信息網絡購置費。

  (二)項目績效目標

  1.總體目標

  負責全省公路水運工程質量安全監督及檢測、檢驗工作。代表政府在工程建設過程中定期或不定期進行監督檢查,在單位工程全部交(竣)工時進行質量鑒定等監督管理工作。經監督管理后,交通工程質量穩定、行業發展健康有序、工程造價科學合理。

  2.年度目標

  交通運輸管理與監督項目2021年年度目標:對公路工程項目進行備案核查、雙隨機一公開檢查、專項檢查、巡視檢查,公路水運監督項目驗證性檢測、竣(交)工檢測的出差人次大于等于840人次;2.對水運工程項目進行綜合檢查、專項檢查、巡視檢查的出差人次大于等于70人次;3.交通工程材料價格信息的主要發布品種(規格)大于等于50種;4.公路水運工程日常監督試驗檢測次數大于等于170次;5.工地試驗室專項檢查個數大于等于20個。6.經監督后公路工程項目質量符合《公路工程質量檢驗評定標準(JTG F80/1-2017標準)》的達標率在95%以上;7.經監督后水運工程項目質量符合《水運工程質量檢驗標準(JTS 257-2008)》的達標率在90%以上。

  二、績效評價工作開展情況

  (一)績效評價目的、對象和范圍

  本次評價對象為我局2021年交通運輸管理與監督項目預算經費。通過績效評價,了解該項目的實施、運轉和最后取得的成效等情況,找出不足之處或需要改進的地方,總結經驗,擬定下一步計劃和措施,完善預算編制工作。

  (二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準

  1.績效評價原則:相關性原則、重要性原則、可比性原則、系統性原則、經濟性原則。

  2.指標體系

  從決策、管理、績效三個方面進行評價,具體包括項目目標、決策過程、資金分配、資金到位、資金管理、組織實施、項目產出、項目效果等8項二級指標。

  3.評價方法

  單位自評采用定量與定性評價相結合的比較法,總分由各項指標得分匯總形成。

  4.評價標準

  績效評價標準按計劃標準對績效指標完成情況進行比較。

  (三)績效評價工作過程

  1.前期準備。按照《海南省交通運輸廳關于開展2022年預算管理績效工作的通知》》(瓊交財〔2022〕116號)要求,我局高度重視,迅速安排部署,由績效評價小組明確評價對象、內容、方法和工作步驟,確保績效自評工作按時完成。

  2.組織實施。按照績效評價工作安排部署,要求各相關業務科室提供分管的項目資料、配合績效評價小組開展績效自評工作。

  3.分析評價。一是合理設置評價指標體系,從決策、管理、績效三個方面對項目支出總體實施成效情況進行評價。二是采取定性和定量分析的方法,對各項規劃編制進行單一評價,再由評價組對自評表進行評分表,得出項目績效的平均分。

  三、綜合評價情況及評價結論

  根據項目績效評價自評工作的有關要求,我局績效評價工作小組按照既定的評價指標和評價方法,從決策、管理、績效三個方面對該項目進行了科學、客觀、公正的績效評價,最終確定績效評價評價得分99.47分,等級為“優秀”(評價說明:得分≥90分為優秀;80≤得分<90為良好;60≤得分<80為中等;得分<60為差)。

  四、績效評價指標分析

  (一)項目決策情況

  1.項目目標(滿分4分,得分4分)

  (1)目標內容(滿分4分,得分4分)

  項目設置了績效目標,績效目標明確、可量化,與實際工作內容相關,預期產出效益和效果符合海南省交通工程質量監督管理行業發展規劃要求的`正常業績水平,績效目標與預算確定的項目資金量相匹配,得分4分。

  2.決策過程(滿分8分,得分8分)

  (1)決策依據(滿分3分,得分3分)

  項目決策依據充分,符合國家法律法規和相關政策,符合海南省交通工程質量監督管理發展規劃和政策要求,符合我局“三定方案“規定的工作職責和年度工作計劃,得分3分。

  (2)決策程序(滿分5分,得分5分)

  符合財政對項目選取的要求,經過充分的前期自評,經我局預算績效小組審核后報局務會研究討論通過,項目實施調整履行也完成了相應的報批手續,程序合規,得分5分。

  3.資金分配(滿分8分,得分8分)

  (1)分配辦法(滿分2分,得分2分)

  按照財政相關規定制定了我局預算管理制度,對預算資金安排和分配做出了規定,資金分配因素全面合理。項目資金根據各業務活動實際工作量以及我局預算限額總量進行分配。測算依據科學合理。項目資金分配額度與項目實際需求相適應,得分2分。

  (2)分配結果(滿分6分,得分6分)

  各業務科室均完成資金支出的序時進度和總任務,同時完成了各項工作內容,資金分配合理科學,在優先保障基本支出和重點工作的基礎上,對其他各項工作兼顧,取得較好效果,得分6分。

  (二)項目管理

  1.資金到位(滿分5分,得分5分)

  (1)到位率(滿分3分,得分3分)

  交通運輸管理與監督項目全年資金來源于財政資金預算撥款,預算數940.4萬元,落實到位資金940.4萬元,資金到位率100%,得分3分。

  (2)到位時效(滿分2分,得分2分)

  該項目資金全部為財政撥款預算資金,在年初是批復下達,我局按序時進度申請用款計劃,資金及時足額到位,得分2分。

  2.資金管理(滿分10分,得分10分)

  (1)資金使用(滿分7分,得分7分)

  截至2021年末,項目資金支出940.4萬元,預算執行率99.95%。資金使用均按預算安排支出,調整次數不超過扣分次數。不存在截留、擠占、挪用項目資金的情況,不存在超標準開支情況,得分7分。

  (2)財務管理(滿分3分,得分3分)

  有相應財務和業務管理制度,制度健全、合法合規、完整,會計核算規范,得3分。

  3.組織實施(滿分10分,得分10分)

  (1)組織機構(滿分1分,得分1分)

  我局機構設置健全,分工明確,各項工作責任落實到位,得分

  1分。

  (2)管理制度(滿分9分,得分9分)

  我局內控制度全面,實施有效,各流程節點的管控符合內控要求,各項制度能有效執行,得分9分。

  (三)項目產出

  1.產出數量(滿分5分,得分4.52分)

  該項目2021年共設置績效目標9個,其中產出指標中的數量指標7個,效益指標中社會效益指標2個,各指標績效自評分值占比10%。該項目執行率績效自評分值占比10%。除一個績效目標未完成計劃目標值以外,其余均100%完成,預算執行率99.95%,占比分值按滿分計算,得分4.52分。

  2.產出質量(滿分4分,得分4分)

  2021年全省在監公路水運項目質量穩定保持在較高水平,部分重點項目榮獲國家質量最高獎,未發生一般等級以上安全生產責任事故,基本上達到預期目的,得分4分。

  3.產出時效(滿分3分,得分2.95分)

  我局在2021年年底完成預算安排的各項任務和支出進度。但在預算執行中序時進度有部分滯后,特別是受疫情影響和監督工程項目實際開工情況,上半年執行進度滯后,得分2.95分。

  4.產出成本(滿分3分,得分3分)

  我局2021年預算測算成本中有財政規定標準的不得超標準,無財政標準的通過市場比價,擇優選取。此外,工作活動也按厲行節約原則整合資源,做到合理科學的支出。該項目實際支出均未超出預算成本,得分3分。

  (四)項目效益

  1.經濟效益(滿分8分,得分8分)

  (1) 2021年全省在監公路水運項目質量穩定保持在較高水平,部分重點項目榮獲國家質量最高獎,未發生一般等級以上安全生產責任事故,為我省經濟發展提供了有力支撐。

  (2)節約資金,減少財政支出。我局通過造價審查,降低工程投資成本,節約財政資金。為合理控制工程造價,提高建設資金的使用效率。

  得分8分。

  2.社會效益(滿分8分,得分8)

  通過對交通工程質量監督,保障了國家人民的生命財產安全,為國家事業發展和社會發展提供了有力支撐,通過交通建設改善了人民群眾的出行條件,具有重要積極的社會效益。

  3.可持續影響(滿分8分,得分8分)

  海南省交通工程質量監督管理工作是我局主要工作在建設過程中,我局加強工程質量監督管理,發揮職能的正能量,確保項目正常保質保量按時實施,使各地區的經濟發展持續上升,社會效益明顯提高,為完善交通基礎設施條件,構建安全、方便、快捷的綜合交通運輸體系保駕護航,為國際旅游島、自由貿易島的建設添磚加瓦。

  根據編辦三定方案中對我局工作職責的規定、七部委共同頒發的《關于加強重大工程安全質量保障措施的通知》(發改投資〔2009〕3183號)有關文件精神。海南省交通工程質量監督管理工作是我局每年必須且重要的工作。本項目資金來源為財政撥款資金。自我局轉為全額撥款單位后,省財政每年預算批復均含本項目,目前項目較成功,具有投資的必要性,得分8分。

  4.服務對象滿意度(滿分8分,得分8分)

  監督項目建設各方均滿意,得分8分。

  五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

  (一)主要經驗及做法

  主要經驗及做法:科學合理地配置資金,盡可能將有限的財政資金分配好、使用好、管理好。認真執行資金收支使用制度,確保專款專用,防止項目資金被擠占挪用。進行項目預算編制時在本年度工作計劃的基礎上,結合上一年該項目的工作情況及各項支出費用情況進行編制,編制經費預算的同時制定本年度績效目標。在執行預算指標的過程中,嚴格遵守審批流程,嚴格控制支出,專款專用,每月追蹤支出進度,每季度對項目的執行情況進行分析和評價。

  (二)存在的問題和建議

  1.我局經常性項目預算結構較為單一,主要為監督管理工作經費,其中又以委托業務費為主,因此預算執行率與工程項目的進度密不可分。近兩年來,因建設項目環保問題和征地拆遷難等問題,建設項目并不能夠按照計劃進入重要工序。施工進度不可控,所以各項目監督抽查檢測進度不可控,預算執行進度會受到影響。

  2.檢測委托業務周期較長,待完成委托業務并出具相應的檢測報告后方可結算,結算周期長影響月度的預算執行進度。

  3.計劃外監督工作無法準確測算。根據省政府和省廳的要求和安排,我局在年度計劃外承擔了計劃外項目的監督工作,監督管理工作支出存在不確定性,成監督檢測經費無法準確測算。

  4.監督技術人員不足。因全省在監項目多,我局人力資源有限,在一定程度上制約了監督工作的成效。

  下一步我們將進一步加強預算管理工作,統一思想,提高認識。一是加強預算編制工作,做好事前準備工作,精細化編制預算。二是高度重視項目預算執行工作,及時發現預算執行存在的問題,及時調整無法支出的項目預算指標。三是加強預算執行分析,落實相關責任,更進工作方式,提高項目運行效率和成效。

  六、有關建議

  無。

  七、其他需要說明的問題

  無。

項目支出績效評價報告13

  一、基本情況

  (一)項目概況

  1、項目背景

  交通運輸市國民經濟和社會發展的基礎性、先導性產業和服務性行業,隨著交通運輸業的大力發展,人民群眾的出行需求有所不同,這對交通運輸行業也提出了更嚴格的要求。為保障群眾出行安全,合法權益得到保障,滿足群眾出行需求,促進道路運輸行業穩定、健康有序發展。

  2、項目主要內容

  交通運輸行政執法監管項目實施單位是南昌市公路運輸管理處,為經常性項目,項目主要是依據《江西省道路運輸條例》,履行以下工作職責:一是宣傳、貫徹、執行國家和省、市關于道路客運(含旅游客運)、道路貨運(含危險貨物運輸)及站(場)等道路運輸行業以及機動車維修行業的方針政策和法律法規;二是參與擬訂道路運輸和機動車維修行業發展規劃、政策法規與標準,并協助組織實施;三是承擔道路運輸和機動車維修行業有關行政管理的事務性工作;承擔道路運輸與機動車維修行業安全管理和應急處置的相關事務性工作。

  3、項目實施情況

  20xx年度,市公路運輸管理處根據市政府的工作指示精神,緊緊圍繞文明建設、文明執法這一中心任務,有計劃有步驟地開展了一系列文明創建及行業管理工作。

  4、項目資金投入和使用情況

  20xx年度交通運輸行政執法監管項目預算安排數172.30萬元,項目資金于20xx年度全部到位。

  20xx年度交通運輸行政執法監管項目支出172.30萬元。

  (二)項目績效目標

  1、總體目標

  推進道路運輸市場專項整治,推進降本增效、服務民生工作,加快推進行業轉型升級工作。進一步加強道路運輸安全管理工作,防范安全風險,運用信息化手段提升安全管理水平。

  2、階段性目標

  20xx年度開展治超治限專項整治活動,打擊非法營運車輛,建立完善道路運輸服務信用體系,強化服務質量考核,提升道路運輸行業服務水平。

  二、績效評價工作開展情況

  (一)績效評價目的、對象和范圍

  1、績效評價目的

  根據上級部門的工作部署和要求,運用科學、規范的績效評價方法,客觀、公正地對20xx年度交通運輸行政執法監管項目支出進行評價,以反映項目資金的績效,通過績效評價,樹立績效管理理念,做好預算績效管理,提高財政資金效益。

  2、績效評價對象

  本次項目績效評價對象是南昌市公路運輸管理處預算管理的財政性資金——交通運輸行政執法監管。

  3、績效評價范圍

  本次績效評價范圍為20xx年度財政撥付的交通運輸行政執法監管經費。

  (二)績效評價原則、評價指標體系(附表說明)、評價方法、評價標準等

  1、績效評價原則

  (1)科學規范原則。績效評價應當嚴格執行規定的程序,按照科學可行的要求,采用定量與定性分析相結合的方法。

  (2)公開公正原則。績效評價應當符合真實、客觀、公正的要求,依法公開并接受監督。

  (3)績效相關原則。績效評價應當針對具體支出及其產出績效進行,評價結果應當清晰反映支出與產出績效之間的緊密對應關系。

  2、評價指標體系

  績效評價指標體系包括決策指標、過程指標、產出指標及效益指標四個部分,具體評價指標體系見《項目支出績效評分表》。

  3、評價方法

  本項目采用定量與定性相結合的比較法,總分由各項指標得分匯總形成。

  (1)定量指標評定方法:與年初指標值相比,完成指標值的`,記該指標所賦全部分值;對完成值高于指標值較多的,要分析原因,如果是由于年初指標值設定明顯偏低造成的,要按照偏高適度調減分值;未完成指標值的,按照完成值與指標值的比例記分。

  (2)定性指標評定方法:根據指標完成情況分為達成年度指標、部分達成年度指標并具有一定效果、未達成年度指標且效果較差三檔,分別按照該指標對應分值區間100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理確定分值。

  (三)績效評價工作過程。

  1、前期準備:下發通知,單位自評。績效評價小組開展調查研究、分析討論并形成績效評價工作方案,為后期的數據獲取做了充分的準備。

  2、組織實施:通過座談、到實地核查等方式了解項目實施情況,整理項目相關資料,設計績效評價指標體系。

  3、分析評價:整理分析獲取的基礎數據等資料,依據制定的評價標準進行評價指標打分,根據結果提出建議并完成績效評價報告。

  三、綜合評價情況及評價結論

  本次績效評價遵循科學規范、公開公正、績效相關的原則,重點評價項目資金投入、項目組織管理、項目產出效果和效益、項目持續影響力以及社會綜合評價等五方面,得出20xx年度交通運輸行政執法監管項目績效評價綜合得分91.8分,等級為“優”。詳細評分情況見附件(項目支出績效評分表)。

  四、績效評價指標分析

  (一)項目決策情況。

  項目決策類指標由3個二級指標、6個三級指標和10個四級指標構成,分值為15分,實際得分13分。項目決策類指標主要考察項目立項依據的充分性和規范性;績效目標設定的合理性和明確性;預算編制科學性和資金分配合理性等。

  1、項目立項指標

  項目立項指標分值5分,實際得分5分。該項目立項符合國家法律法規、國民經濟發展規劃和相關正常,符合行業發展規劃和正常要求,項目目標設立與單位履職相適應,立項文件符合經濟社會發展規劃和部門年度工作計劃。在項目立項過程中,嚴格按照規定的程序申請設立,重大項目安排和重大資金使用必須經過集體討論研究決定,項目決策過程合法合規。

  2、績效目標指標

  績效目標指標分值5分,實際得分4分。該項目在年初進行了績效目標申報,項目績效目標在數量、質量、成本、時效等方面設置的績效指標基本細化、量化,但數量指標中三級指標“業務咨詢數量≤6次”設置不合理,根據評分規則,扣權重分0.2分。成本指標設置不夠細化,根據評分規則,扣權重分0.4分,滿意度指標沒有具體表明調查對象,根據評分規則,扣權重分0.4分。

  3、資金投入指標

  資金投入指標分值5分,實際得分4分。該項目預算編制經過科學論證,預算內容與項目內容相匹配,資金測算依據不夠充分,根據評分規則,扣權重分1分。

  (二)項目過程情況。

  項目過程類指標由2個二級指標、5個三級指標和7個四級指標構成,分值為20分,實際得分20分。項目過程類指標主要考察項目資金到位、執行情況及資金使用合規性情況;項目組織實施過程中管理制度健全性情況及制度執行有效性情況。

  1、資金管理指標

  資金管理指標分值15分,實際得分15分。20xx年度該項目資金共172.30萬元,實際到位172.30萬元,資金到位率為100%。20xx年度該項目實際支出172.30萬元,主要用于道路運輸行政執法監管費用,預算執行率為100%。

  20xx年度項目資金支出運管處嚴格遵守國家財經法規和財務管理制度以及相關專項資金管理辦法的規定,項目資金的撥付與預算批復一致,資金支出通過財政國庫集中支付,合同規定的用途使用資金,項目資金不存在截留、擠占、挪用等情況。

  2、組織實施

  組織實施指標分值5分,實際得分5分。該項目支出嚴格執行國家有關財務管理規定及《南昌市運輸管理處財務管理制度》,費用支出手續齊全完備,項目相關合同書、驗收報告等資料已整理并及時歸檔。

  (三)項目產出情況。

  項目產出類指標由4個二級指標、4個三級指標和13個四級指標構成,分值為40分,實際得分36.8分。項目產出類指標主要是通過項目產出數量、產出質量、產出時效、產出成本指標來考核項目完成情況。

  1、產出數量指標

  產出數量指標分值10分,實際得分10分。20xx年度,按年初工作計劃運管處一是開展打擊非法營運工作12次,達到了年初指標值6次;二是開展治超治限工作8次,達到了年初指標值;三是開展業務咨詢6次,達到年初指標值。

  2、產出質量指標

  產出質量指標分值10分,實際得分10分。20xx年度我市道路運輸企業質量信譽考核通過率達96%%,達到年初指標值95%;非法營運車輛查處率達到96%,達到年初指標值95%;超載車輛查處率為95%,達到年初指標值95%。

  3、產出時效指標

  產出時效指標分值10分,實際得分10分。20xx年度該項目大部分都在計劃完成時間內完成該項目各項工作。

  4、產出成本指標

  產出成本指標分值10分 ,實際得分6.8分。20xx年度打擊非法營運工作費用年度指標值為≤14.8萬元,實際發生8.5萬元,根據評分規則,扣權重分0.4分;治超治限工作經費年度指標值為≤11萬元,實際發生5萬元,根據評分規則,扣權重分0.4分;日常運行維護成本年度指標值為≤23萬元,實際發生10萬元,根據評分規則,扣權重分0.4分;執法設備購置年度指標值為≤33萬元,實際未發生,根據評分規則,扣權重分2分。

  (四)項目效益情況。

  項目效益類指標由2個二級指標、2個三級指標和2個四級指標構成,分值為20分,實際得分20分。項目效益類指標主要是反映項目實施取得的成效。

  1、社會效益指標

  社會效益指標分值10分,實際得分10分。社會效益指標年度指標值為新聞媒體正面報道≥4篇,實際完成4篇。

  2、可持續效益指標

  可持續效益指標分值10分,實際得分10分。可持續效益指標年度指標值為開展非法營運綜合整治、場站管理提升率5%,實際完成5%。

  (五)滿意度情況

  滿意度指標分值5分,實際得分2分。滿意度指標年度指標值為群眾滿意情況達95%,實際調查群眾滿意度91%,根據評分規則,扣權重分3分;服務對象滿意度年度指標值為≥95%,實際為95%。

  五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

  20xx年度,在南昌市交通運輸局績效評價工作小組的領導下,及時協調相關業務科室,形成了財務科牽頭,具體項目實施科室為主體的預算編制、評價工作機制,預算編制、執行、監督、評價各工作環節均明確責任和完成時限,有效保證各項工件的順利推進。

  (二)存在的問題及原因分析

  1、預算編制不算合理,產出成本核算不夠準確;

  2、績效監控力度不足,預算執行力有待提高。

  六、有關建議

  1、進一步加強預算管理工作,參考上一年度績效評價結果科學預測下一年度收支情況,進行科學合理單位預算編制。

  2、建立比較完善的監督機制,強化預算績效管理,提高財政資金使用效率。

  七、其他需要說明的問題

  無。

項目支出績效評價報告14

  一、項目基本情況

  (一)項目概況

  1、項目背景。國家基本公共衛生服務項目是促進基本公共衛生服務逐步均等化的重要內容,是深化醫藥衛生體制改革的重要工作。針對城鄉居民存在的主要健康問題,以兒童、孕產婦、老年人、慢性疾病患者為重點人群,面向全體居民免費提供的最基本的公共衛生服務。

  2、主要內容。基本公共衛生服務主要內容為城鄉居民健康檔案規范化電子建檔、預防接種、孕產婦健康管理、兒童健康管理、65歲以上老年人健康管理、高血壓患者健康管理、Ⅱ型糖尿病患者健康管理、嚴重精神障礙患者管理、傳染病及突發公共衛生事件報告、衛生監測協管服務、中醫藥健康管理、結核病患者管理。

  3、實施情況。20xx年度衛生院嚴格按照規范要求提供服務,全年各項目均完成預期目標任務,服務對象綜合知曉率、滿意度不斷提高。重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到進一步提高,城鄉居民公共衛生差距不斷縮小。

  4、資金投入。20xx年衛生院基本公共衛生服務項目經費全年預算數27.278萬元,全年執行數240.34萬元,執行率881.08%。

  5、使用情況。20xx年基本公共衛生服務項目經費已全額、及時撥付到轄區內各村衛生室,并全部用于基本衛生服務建設。

  (二)項目績效目標

  1、總體目標。一是免費向城鄉居民繼續提供基本公共衛生服務,逐步提高基本公共衛生服務居民滿意度和知曉率;二是促進基本公共衛生服務均等化的機制基本完善,重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到進一步提高。

  2、階段性目標。一是衛生院嚴格按照規范要求提供服務,全年各項目均完成預期目標任務,服務對象綜合知曉率、滿意度不斷提高;二是重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到進一步提高,城鄉居民公共衛生差距不斷縮小。

  二、績效評價工作開展情況

  (一)績效評價目的、對象和范圍

  1、績效評價目的。掌握轄區內12家村衛生室完成基本公共衛生服務項目數量、質量和效益,不斷總結經驗、發現問題,提出改進建議,推進基本公共衛生服務高質量落實,提高項目資金的使用效益。

  2、績效評價對象。轄區內承擔基本公共衛生服務項目任務的12家村衛生室。

  3、績效評價范圍。評價19項基本公共衛生服務項目,按照國家衛生健康委提供的工作規范和績效評價指標實施績效評價。

  (二)績效評價原則、評價指標體系(附表說明)、評價方法、評價標準等

  1、績效評價原則。績效評價過程公平、公正,績效評價結果客觀、真實,績效評價結果與項目資金分配掛鉤。

  2、評價指標體系。根據《基本公共衛生服務項目績效評價方案》,評價指標體系主要包括組織管理、資金管理、項目執行、項目效果等 情況。績效評價采取百分制,各項評價指標賦分根據工作實際進行確定。

  3、評價方法。包括現場評價、電話訪談、網絡評價、資料審核、日常工作評價等。其中,網絡評價由項目數據采集和質量評價應用程序完成,對村衛生室績效評價實行鎮級考核,區級抽查復核。

  4、評價標準。根據指標的重要程度自主確定各項三級指標的權重分值,各項指標得分加總得出該項目績效自評的總分。

  (三)績效評價工作過程

  1、鎮級考核。20xx年12月下旬,衛生院對轄區村衛生室基本公共衛生服務項目進行了績效考核,考核結果上報到區衛健委。

  2、區級考核。20xx年2月3日-12日,區衛建委組織考核督導組,采取網絡核查、查閱資料、問卷調查、電話核實等方式,對衛生院、12個村衛生室開展了20xx年度全縣基本公共衛生服務項目考核。

  3、績效撥付。績效評價結束后,及時下發了績效評價通報,根據績效評價結果及時核撥基本公共衛生服務補助。

  三、綜合評價情況及評價結論(附相關評表)

  根據項目支出績效自評表,將項目支出后的實際況與績效目標進行對比分析,自評得分97.5分。

  四、績效評價指標分析(可附表進行分析)

  (一)項目決策情況。轄區內1家衛生院,12家村衛生室,20xx年基本公共衛生服務項目補助經費全年預算支付金額27.278萬元。

  (二)項目過程情況。20xx年12月下旬,衛生院對轄區村衛生室基本公共衛生服務項目進行了績效考核,考核結果上報到區衛健委。

  后期區衛健委組織核督導組,采取網絡核查、查閱資料、問卷調查、電話核實等方式,對衛生院、12個村衛生室開展20xx年度全區基本公共衛生服務項目考核。績效評價結束后,及時下發了績效評價通報,根據績效評價結果及時核撥基本公共衛生服務補助,項目資金實行專款專用,無截留、擠占、挪用專項資金情況,全部支出使用合法票據,無虛列項目成本。

  (三)項目產出情況。根據績效評價結果,區衛健委及時核撥基本公共衛生服務補助,20xx年度共撥付村基本公共衛生服務補助經費共計240.34萬元。

  (四)項目效益情況。衛生院嚴格按照規范要求提供服務,全年各項目均完成預期目標任務,服務對象綜合知曉率、滿意度不斷提高。重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制,人民健康水平得到進一步提高,城鄉居民公共衛生差距不斷縮小。

  五、主要經驗及做法

  (一)領導重視,完善工作機制。衛生院把基本公共衛生服務項目列入重要工作,及時調整補充基本公共衛生服務項目領導小組成員,明確分工,落實責任,堅持月例會制度,常抓常議,研究解決問題,確保服務工作深入持續開展。

  (二)營造氛圍,提升服務質量。以“:醫心為民、暖心居民”黨建品牌為載體,以“我為群眾辦實事”為契機,充分利用多媒體、LED、微信群、QQ工作群、講座、健康義診等方式對主題日活動進行宣傳,營造濃郁的“我承諾、我服務”的宣傳氛圍,集中開展了家庭醫生簽約服務和基本公共衛生服務“進機關、進社區、進農村、進學校、進 家庭”的“五進”活動。重點圍繞兒童、老年人、孕產婦及慢性病患者等重點人群,針對性地開展健康咨詢、健康信息更新、健康體檢、生活方式指導、康復理療等現場健康服務,提升服務質量,提高居民獲得感。

  (三)規范管理,突出質量核查。全面推進健康檔案質量核查和動態管理工作,充分發揮項目相關各方的積極性,明確任務,壓實責任。衛生院組織相關人員每月定期督導各村衛生室基本公共服務項目開展情況,并不定期督查,對存在的問題和短板及時梳理,并要求立即改正,衛生院通過每月21日的月例會,研討基本公共服務項目開展存在的'問題,商討解決辦法

  六、存在問題及原因分析

  20xx年基本公共衛生服務項目工作取得了一定的成效,但仍然存在一些突出問題,與上級要求還有一定差距,具體表現如下幾點:

  (一)資金投入不足。基本公共衛生服務項目資金投入不足,制約了基本衛生服務的發展。

  (二)業務人員不足。人才缺乏,全科人員不足,影響了基本公共衛生服務項目的開展進度。同時在全國嚴重疫情的影響下,醫務人員嚴重不足,多項基本公共衛生服務得不到很好的開展,導致居民知曉率及滿意度偏低。

  (三)服務認識不足。居民基本衛生服務認識存有距離,上門建檔和隨訪主動配合存在一定困難。

  (四)服務意識不強。個別村醫對基本公共衛生服務意識不強,不能很好配合我院開展的重點人群健康體檢工作,致使我院重點人群體檢率較低。

  七、有關建議

  (一)增加投入。提高基本公共衛生服務項目資金投入,為基本公共衛生服務提供有力保障。

  (二)招聘人員。建議招聘基本公共衛生專業人員,提高基本公衛工作能力和工作效率。

  八、其他需要說明的問題

  無

項目支出績效評價報告15

  一、項目概況

(一)項目基本情況

  XX年優撫資金包括義務兵優待金33。118萬元,大學生入伍獎勵2。7萬元,優撫慰問工作經費1。5萬元,優撫“春節”期間雙擁經費1。8萬元,共計:39。118萬元。其中義務兵優待金及大學生入伍獎勵,每年6月申報,7月發放,是根據民政部門反饋的XX年和XX年新兵入伍征兵名單人數進行申報,其標準為1。142萬元/人,XX年高校新生在此基礎上增加0。3萬元/人,專科生增加0。4萬元/人,二本大學生增加0。5萬元/人。

  (二)項目績效目標

  義務兵優待金的提高及優撫慰問項目的開展有助于提高入伍積極性,增強當兵光榮的'榮譽感,進一步增進全民國防觀念和優屬意識。XX年計劃發放家屬優待金29人(其中:XX年新兵家屬15人,XX年新兵家屬14人),并在“八一”、“春節”期間開展雙擁座談及優撫慰問等工作。

  (三)項目資金申報相符性。

  XX年優撫資金用于重大節日走訪慰問轄區內優撫人員,八一建軍前兌付義務兵優待金。義務兵優待金及優撫工作經費具體實施內容與項目申報相符,申報目標合理可行。

  二、項目實施及管理情況

  (一)資金計劃、到位及使用情況。

  1。資金計劃及到位。

  優撫經費均由財政全額撥款,義務兵優待金35。818萬元(其中:優待金33。118萬元,大學生入伍獎勵2。7萬元),于XX年7月10日全部到位,并于18日通過直接支付的方式,直發到29名義務兵家屬賬戶上。優撫工作經費1。5萬元于XX年7月10日到位,優撫“春節”期間雙擁經費1。8萬元于XX年3月到位,用于民政開展雙擁座談、優撫慰問等工作。資金到位及時,到位率100%。

  2。資金使用。

  優撫資金主要用于義務兵優待金的發放、雙擁座談,優撫慰問等。截止目前,優撫資金收入共計:39。118萬元,已使用39。048萬元。資金使用率達99。8%,其中:義務兵優待金發放29人,每人標準:1。142萬元,共計33。118萬元;大學生入伍獎勵發放7人,其中:高校新人2人,專科生4人,二本大學生1人,標準分別是0。3萬元/人,0。4萬元/人及0。5萬元/人,共計2。7萬元;“八一”優撫慰問1。96萬元;“春節”走訪慰問0。5萬元,劃撥村(社區)雙擁座談0。77萬元,支付標準、支付范圍、支付依據合規合法。

  (二)項目財務管理情況。

  嚴格對項目資金進行監管,確保了項目資金專款專用,安全到位。民政辦統籌優撫資金的使用,并由分管領導審核把關,經主要領導審批后報出納支取,當月會計及時按實際發生情況進行賬務處理和會計核算。

  三、項目績效情況

  (一)項目完成情況。

  對照項目計劃目標,該優撫項目已按照計劃完成目標,且完成質量較好,所有項目已按預定計劃進度完成,達到預期效果。家屬優待金已全數發放到29名家屬賬上,雙擁座談順利召開,優撫慰問穩步推進。

  (二)項目效益情況。

  XX年優撫資金項目確保了我鎮優屬工作的順利開展,調動了參軍入伍的積極性及一人當兵全家光榮的榮譽感,展現了對退伍軍人,革命烈士等優撫群體的關心和關愛,維護了涉軍群體的穩定。

  四、問題及建議

  由于民政局在節日期間會向我鎮民政辦劃撥雙擁慰問金,導致民政辦在經費支出時有所混淆。加上雙擁慰問工作往往時間緊、任務重,鎮民政辦往往在未跟財政所溝通的情況下用民政結余資金墊付,進行了慰問工作,導致大平臺的雙擁慰問資金有所結余。今后,我鎮將加強資金對接,在資金支付前把好財務關,規范資金的使用和支付。

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